专项稽查权力运行流程图.doc

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专项稽查权力运行流程图 综合科制定专项稽查工作方案,成立小组,报局领导批准 涉嫌违反检验检疫法律法规规章的,立案调查 发现检验检疫工作人员涉嫌违法违纪,移交检查或人事部门处理 其他部门建议组织的专项稽查,经局领导批准后及时将稽查结果反馈有关单位和个人 需要移送其他行政机关的,移交司法机关 需要行政处理的,作出行政处理决定 稽查人员出示执法证件,告知事由。现场检查时,应有主要负责人在场,需要时做现场笔录,需要等级保存等其他强制措施,按有关规定执行 结果必要可在系统内通报、报告总局 综合科根据稽查情况和被稽查对象的书面意见,形成稽查报告提交局领导审批 稽查对象可在7日内提出书面意见 稽查人员填写记录表,经被稽查对象的负责人签字 稽查人员询问工作人员,调阅档案、搜集资料,发现有违反法律法规行为,责任停止并纠正 对内稽查 稽查人员就稽查情况形成调查报告,提出意见建议,报局领导审批 对外稽查

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