《杰克韦尔奇自传》.pdfVIP

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  • 2017-09-22 发布于北京
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象 年左右的工作历程,已涌现了一批能坚持原则、熟悉 《货币规范》在内部控制程序和控制对象方面 法规、精通审计业务的内审人员队伍,他们有良好的 也存在不完整的地方。 工作秩序和踏实的工作作风,笔者认为,对照《内部 (一)关于控制程序。《货币规范》第10条规定会计控制规范——基本规范(试行)》第27条的规 了办理货币资金支付业务的程序。从程序性来说,除 定,内部审计部门是能出色担当本单位货币资金内 上述提到的复核人的职责权限有待进一步明确外, 部控制的检查、评价、报告、建议和某些处置的职责 货币资金支付业务的规定程序应该是支付申请—— 的。 A 支付审批——支付复核——办理支付。但是,货币资 金收入业务的程序呢?《货币规范》几乎未提。笔者 一本不可不读的 揣测,可能在以后出台的“销售与收款”的内部控制 具体规范中会明确规定。即使那样,在《货币规范》 CEO圣经 中也应该扼要阐释,点到为止。因为《货币规范》是 一个事关货币收、支及

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