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目 录
一、总论 5
(一) 项目名称、承办单位及负责人 5
(二) 可行性研究报告的编制依据 5
(三) 项目概况 5
(四) 可行性研究范围 6
(五) 项目提出的背景及必要性 6
(六) 主要技术经济数据 9
(七) 主要结论 10
二、承办单位的基本情况 11
三、市场分析和生产规模 12
(一) 整体趋势 12
(二) 国际市场分析 13
(三) 国内市场分析 16
(四) 竞争者分析 17
(五) 销售预测 18
(六) 生产规模 19
四、产品技术及产品定位 20
(一) 产品技术发展趋势 20
(二) 本项目拟采用的化成工艺方法 21
(三) 产品定位及选型 21
五、主要材料来源及协作关系 22
(一) 主要材料需求及协作关系 22
(二) 所需公用设施的供应情况 22
六、建设方案 23
(一) 总体方案 23
(二) 建设场地选择及总图布置 23
(三) 工艺 25
(四) 建筑结构 30
(五) 暖通空调 31
(六) 给排水 31
(七) 气体动力 33
(八) 电气技术 33
(九) 通信信息 33
七、组织机构、劳动定员和人员培训 34
(一) 组织机构 34
(二) 劳动定员 35
(三) 人员培训 36
八、项目实施进度的初步安排 36
九、环境保护、职业安全卫生、消防、节能措施 38
(一) 环境保护措施 38
(二) 职业安全卫生措施 41
(三) 消防措施 42
(四) 节能措施 43
十、投资估算及资金筹措 44
(一) 总投资估算 44
(二) 流动资金估算 45
(三) 总投资 45
(四) 资金筹措 45
(五) 投资估算和资金筹措有关问题的说明 45
十一、产品成本和费用测算 46
(一) 达产年(第二年计)成本和费用测算 46
(二) 成本计算基础数据的确定及有关问题说明 46
十二、财务评价 47
(一) 销售收入计算的依据 47
(二) 税金 47
(三) 盈利性分析 47
(四) 资产负债的分析 48
(五) 现金流量及投资回收期的分析 48
十三、经济效益和社会效益分析 48
十四、不确定性分析 49
(一) 盈亏平衡点分析(以正常生产年计) 49
(二) 敏感性分析 49
Ⅱ、附表
附表一、固定资产投资估算表
附表二、现金流量表(全部投资)
附表三、现金流量表(自有资金)
附表四、损益表
附表五、资金来源与运用表
附表六、资产负债表
附表七、流动资金估算表
附表八、投资计划与资金筹措表
附表九、折旧费用计算表
附表十、无形资产及递延资产推销费用计算表
附表十一、其他费用计算表
附表十二、总成本费用计算表
附表十三、销售收入计算表
附表十四、贷款偿还期测算表
附表十五、敏感性分析表
附表十六、主要动力设备清单
Ⅲ、附件
附件一、国家发改委2007年第6号文《当前优化发展的高技术产业化重点领域指南》。
附件二、企业法人营业执照(企和苏通总字第003594号)
附件三、高新技术企业认定证书(编号0632006A3303)
附件四、江苏省高新技术产品认定证书(证书号码:050601G0019W)
Ⅳ、附图
附图一、区域位置图
附图二、总平面布置图 图号:可4-0-1
附图三、1号建筑(化成箔车间)一层工艺区划图 图号:可3-1-1
说明
一、总论
项目名称、承办单位及负责人
1、项目名称:高性能中高压化成箔扩能技术改造项目。
2、承办单位:。
3、承办单位法定代表人:林炯阳
4、项目负责人:
可行性研究报告的编制依据
《信息产业科技发展“十一五”计划和2020年中长期规划(纲要)研究》
《电容器行业“十一五”发展规划》
国家和地方的现行各种工程设计规范和标准。
2006年,国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版)
项目概况
本项目建设单位南通南辉电子材料股份有限公司,其前身南通南辉电子材料有限责任公司是由香港南辉企业有限公司与南通华容科技电子材料有限公司于2001年11月合资组建的中外合资企业,该公司位于南通市经济技术开发区。公司的产品为系列中高压腐蚀箔,控股子公司湖北南辉科技电子材料有限责任公司(控股比例75%)产品为系列中高压化成箔,产品性能良好,质量稳定、可靠,市场供不应求。
南通南辉为了抓住市场机遇,扩大生产规模、增强规模效益,同时为了适应高档产品需求日益增长的市场变化趋势,计划租用湖北南辉二、三期预留厂房9600平方米预留面积建设30条中高压化成箔生产线,主要生产铝电解电容器的主要原材料——高档中高压化成箔。
本项目总投资11316.09万元,建设期为18个月。该项
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