- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
生产性物料的收货用户操作规程
类别: 起草: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的:
介绍生产性物料收货流程的操作规程。
2 适用范围:
只针对生产性物料收货
3 文件编写部门:
储运部。
4 文件制订依据:
本公司制订。
5 文件内容概述:
5.1供应商按供应部、市场部的采购订单送货。
5.2储运部仓管员按采购订单收货。
5.3收货后仓管员在系统内维护并打印材料接收单。
5.4质保部QC对所来物料进行检验。
5.5质保部QC根据检验结果在系统内更改物料状态。
5.6对于检验结果为不合格的物料应由供应部、市场部通知供应商,储运部退货。
具体内容:
6.1 流程图:
流程名称:对生产性物料采购的收货流程 支持性文件
《原辅料、包装材料接收储存管理规程》
SMP-MMPT003-00
《中药材接收、储存标准操作规程》
SOP-MMPT004-00
《宣传品、促销品接收储存发放标准操作规程》
SOP-MMPT011-00
流程名称:让步放行流程 支持性文件
采购管理规程
SMP-MMSD001-00
6.2 操作步骤:
6.2.1对采购订单收货。
系统路径 后勤-商品管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单收货-已知编号 事务码 MIGO 6.2.2按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
6.2..3点击上述屏幕中的凭证类型选择钮,选择标准采购订单类型
6.2.4在园圈中输入采购订单号码
6.2.5在园圈中输入收货移动类型101
6.2.6在园圈中输入收货数量
6.2.7在园圈中选择库存类型
6.2.7对园圈进行选择
6.2.8在园圈中输入物料的生产日期
6.2.9按园圈保存键
10打印收货凭证??
6.3 QA对待检物料检验合格后,转移到合格状态。
6.3.1
菜单路径: 事务代码 MB1B
6.3.3在园圈中分别输入供应商(当寄售时)物料编码、数量、批次。
6.3.4按回车。
6.3.5 按园圈保存键。
6.4对经QA检验不合格物料的退货
6.4.1对采购订单退货。
系统路径 后勤-商品管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单收货-已知编号 事务码 MIGO
6.4.1在园圈中输入采购订单号码
6.4.2在园圈中输入收货移动类型102
6.4.3 下一步操作与收货系统操作相同。
SOP梄XXX003?0 2
Page 6 of 6
您可能关注的文档
- ERP项目LCSAP_TB_PP_050 V2.0 更换件标准流程.doc
- 万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-040 双经销采购买卖制v30.doc
- 万向钱潮万向SD蓝图60.doc
- ERP项目Unit Test TB FI-040 V1.0.doc
- ERP项目LCSAP-TB-SD-060V20 客户退换货流程.doc
- 科龙KLBP-MM-07_物流_退换货.doc
- 比亚迪精密制造BPD_MM_08 固定资产采购流程.doc
- 百事SAP实施BPP_CO_KCH1_建立利润中心组.doc
- 民丰纸业BP_PS018_V20项目物资采购申请流程new.doc
- 富大集团ERP项目PP-Periodic Correction of Material Consumption-01.doc
文档评论(0)