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业务流程蓝图设计
FI模块
流程编号:WXQC-ERP-FI-TB-010
流程名称:员工借款流程
责任人:
日期:
版本: 1.1
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容 初稿
B: 审批控制
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审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式 - 说明
Brief description of the process model
目标/宗旨
规范员工借款的流程。
改进内容
1、给予部门经理一定的借款审批额度,提高主管副总处理业务的效率。
2、在部门经理审批借款前先由财务部会计检查是否有未结清欠款,加强了对未清欠款的管理。
将来流程综述
该流程描述了员工借款的申请、审批、支付一系列规范流程。
对现有流程的改变
1、给予部门经理一定的借款审批额度。
2、在审批借款前增加了未清欠款检查。
E: 将来业务子流程示意图
F: 将来业务流程描述
将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描 述 FI-070-010
提交借款单 借款人 需借款时 各部门 根据业务需要提出借款 提交借款申请单 FI-070-020
董事长审批住房借款 董事长 收到借款单 董事长 根据公司规定审批住房借款 审批住房借款 FI-070-030
会计检查有无未清欠款 应收会计 收到借款单 财务部 督促借款人及时结清未清项 会计检查有无未结清的欠款,若有,则通知借款人及时结清 FI-070-040
部门经理审批非住房借款 部门经理 收到借款单 各部门 部门经理审批借款 审核借款是否符合规定,如借款金额在1000元以内,可直接送财务副总审批,超出1000元需送主管副总审批。 FI-070-050
主管副总审核 主管副总 收到借款单 主管副总 主管副总审核 审核1000元以上的员工借款 FI-070-060
厂房副总审批厂房借款 厂房副总 收到部门经理审批后借款单 厂房副总 审批厂房借款 厂房副总审批厂房借款,通过则交出纳付款,若是外币,则转财务副总审批 FI-070-070
财务副总审核 财务副总 收到借款单 财务副总 财务副总审批厂房外币借款及总部的所有借款 财务副总审批厂房外币借款及总部所有的借款审批 FI-070-080
预制、打印付款凭证 应收会计 收到审核后的借款单 财务部 预制、打印付款凭证 收到审核后的借款单,应收会计预制、打印付款凭证。 FI-070-090
审核记帐 财务主管 预制付款凭证后 财务部 审核预制付款凭证 应收会计完成预制付款凭证后,财务主管审核预制付款凭证,并过帐。 FI-070-100
出纳付款 出纳员 收到审批后借款单 财务部 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款
G: 其它说明
特殊情况说明
N/A
相应管理细则
权限需求
应收会计
财务主管
报表需求
员工借款明细帐
员工借款帐龄分析
WXQCERP 业务流程蓝图设计 版本:
1.1
WXQC-ERP-FI-TB-010 员工借款业务流程 页码:
7 生成日期:
20/10/2003 修改者:
修改日期:
05/11/2003
密件:仅供万向钱潮内部使用
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