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业务流程蓝图设计
FI模块
流程编号:TB-FI-110
流程名称:(预)付款处理流程
责任人:
日期::0
流程分解Functional Process Script
`业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 TB-FI-110
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿
B: 审批控制
Enter information about changes made to this section of the document
审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式说明
目标/宗旨
简述。建立申请制度。
该流程主要描述(预)付款业务处理过程,包括业务部门提出付款申请、主管副总审批、会计审核、资金组审核预算、财务副总审批、安排资金计划、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。
子流程现有做法:
现有业务有该流程
对现有做法的改变:
财务副总审批改在会计审核、资金组审核预算以后。
(预)付款流程更趋合理化
E: 将来业务子流程示意图
将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-110-010
填制付款申请 业务人员 根 根据业务需要提出 采购部门 供 供应商付款申请 提出供应商付款申请 FI-110-020
部门经理审核 部门经理 根 根据业务需要作出判断 采购部门 审核付款的合理性 根据实际情况审核付款请求的合理性 FI-110-030
部门副总审批 部门副总 根 根据业务需要作出判断 主管副总 同意付款 审批下属业务部门的付款申请 FI-110-040
会计审核 会计人员 根 根据业务需要作出判断 财务部 审核付款的合理性、正确性 依据合同审核付款的合理性以及相关财务信息是否正确,若审核通过则进入050步骤 FI-110-050
资金组审核预算 财务人员 会 会计审核后 财务部 审核资金预算 审核该笔付款是否已有预算,有进入70步骤 FI-110-110
财务副总审批 财务副总 资 资金组预算后 财务部 审批付款 审 审批付款请求 FI-110-070
安排资金计划 财务人员 财 财务副总审批后 财务部 准备付款 调拔资金准备付款 FI-110-080
统计指标修改 财务人员 资 资金组计划后 财务部 付款 付 付款 FI-110-090
核算人员记帐 财务人员 付 付款后 财务部 记帐 在SAP系统记入预付帐或应付帐
F: 其它说明
特殊情况说明
N/A
配套管理细则:
报(预)付款管理制度
权限管理需求
业务员
部门经理
部门副总
会计、财务人员
财务副总
报表需求
各部门付款明细表
预算/实际对比
TTERP 业务蓝图流程设计 版本:
1.0 文件名:
TB-F1-110 (预)付款处理流程 页码:
4 / 7 使用者:
建立日期:
09/04/2002 修改人:
王抒东 修改日期:
10/04/2002
密件:仅供太太药业内部使用
Kao Supply Chain Transformation Project
Section II: To-Be Business Sub-Process Script
Printed: 5/4/02 3:33 页码 1 of 1
Saved: 10/4/02 2:51
Kao Supply Chain Transformation Project
Section II: To-Be Business Sub-Process Script
Printed: 5/4/02 3:33 页码 1 of 1
Saved: 10/4/02 2:51
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