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凤竹纺织未来业务流程设计
物料管理模块
流程名称:发票校验流程
流程编号:FZMM-303
作者:曾云阳
日期:2005-6-1
版本:V1.0
目 录
1) 文档保存及批准 3
1.1 文档保存 3
1.2 修改记录 3
1.3 批准记录 3
2 图示解释 4
3 业务流程设计 5
3.1 未来业务子流程模式-说明 5
3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6
3.3 其它说明 7
文档保存及批准
文档保存
确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上,其目录为:ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-303发票校验流程V1.0
修改记录
版本 日期 修改者 文件修订摘要
批准记录
姓名 职务 日期 签名
图示解释
图例 定义 图例 定义 开始
非SAP文档 SAP处理
SAP文档 连接
非SAP操作 判断 结束 子流程
业务流程设计
未来业务子流程模式-说明
目标/宗旨
规范采购物资的发票校验,保证《采购指令单》、《入库单》、发票三单正确匹配。
未来流程综述
供应部物控员或营销中心采购员系统内打印出《收货清单》;
供应部物控员或营销中心采购员同供应商核对《收货清单》上的未开发票项目,核对无误后通知供应商开具发票;
接到供应商发票后,供应部物控员或营销中心采购员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配,无误后送交财务部审核,发票有误通知供应商重新开具发票;
财务部发票校验员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行审核,审核通过后进行系统内发票校验,审核不通过退回供应部;
对现有流程的优化
系统内出具《收货清单》方便对帐;
未来业务子流程模式 – 流程图
流程描述
业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 打印《收货清单》 物控员/采购员 在收货之后 供应部/营销中心 系统内打印《收货清单》。 核实未开发票物资 物控员/采购员 在付款之前 供应部/营销中心 核实已入库未开发票的物料。 通知供应商开具发票 物控员/采购员 在帐物核实无误之后 供应部/营销中心 通知供应商按核对之后的清单开具发票。 发票核对 物控员/采购员 在收到发票之后 供应部/营销中心 对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配,无误后送交财务部审核,发票有误通知供应商重新开具发票。 传递、签收 物控员/采购员 在发票送财务部时 供应部/营销中心 填写《发票交接登记表》交财务部签收。 发票核对 发票校验员 在收到“三单”已核对完毕之后 财务部 对“三单”进行再次审核。 发票校验 发票校验员 已核实无误之后 财务部 系统内进行发票校验。
其它说明
供应部的责任岗位是物控员,营销中心的责任岗位是采购员。
特殊情况说明
相应管理
FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本:
V1.0 文件名:
FZMM-303发票校验流程V1.0 页码:
2 / 8 生成日期:
1/06/2005 修改者:
曾云阳 修改日期:
17/06/2005
密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用
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