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太太药业股份有限公司ERP二期项目
业务流程说明书-财务管理
作 者: 尤丽云 保存日期: 2003年5月15日 参考资料: 状 态: 交付签字: 发布日期: 2003年5月23日 业务名称:预付款业务流程
文档号:TB-FI-120V2
版本号:1.0
文档修改记录
文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日 确认和批准
该文档需要以下人员确认:
姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准:
姓名 签名 日期 存档
该文档存档在太太药业股份有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录
1. 预付业务管理 1
1.1 预付业务流程 1
1.1.1 流程概述 1
1.1.2 业务改进 1
1.1.3 业务流程 3
1.1.4 业务流程说明 4
1.1.5 特殊情况说明 5
1.1.6 业务流程确认 5
2. 术语与名词解释 6
预付业务管理
预付业务流程
流程概述
概要描述:本流程主要描述预付款业务处理流程,建立预付的申请、审批制度。
包括业务部门提出预付款申请、会计审核预算、主管副总审批、财务副总审批、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。
参 与 者:尤丽云、钟展华、陈友洪、黄静辉、胡朝辉
输 入:预付款申请
输 出:预付款凭证、报表
执行地点:财务部
执行时间:按需
主要职责:业务部门提出预付款申请、部门领导审批;
会计审核预算;
若有预算则交主管副总审批,若无预算则追加预算后交主管副总审批;财务副总审批;
出纳付款;
会计SAP系统记帐。
流程接口:
业务改进
现 状:对费用类付款没有进行事前的预算控制
主要不足:费用计划和资金计划的监控力度不够
未来流程:规范预付款业务处理流程,建立预付的申请、审批制度。
业务部门提出预付款申请、会计审核预算、主管副总审批、财务副总审批、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。
主要变化:
1.增强费用计划和资金计划的监控力度
2.对预付款的未清项管理能够减少会计记帐和清理的失误。
业务流程
流程编号:TB-FI120V2 流程名称:预付业务处理流程 作者: 尤丽云/TAITA 业务流程说明
流程描述 :预付款业务流程
事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-120-010
递交预付款申请单 业务部门填写预付款申请书 业务部门 需要预付款时 2 FI-120-020
部门审批 依据合同审核付款的合理性,并审核付款请求是否属预算内项目。 业务部门领导 收到部门申请 3 FI-120-030
财务会计审核
审核该笔款项是否在资金计划内及是否超出预算金额。 财务部 收到业务部门申请 4 FI-120-040
追加资金计划
若超出资金计划或无资金计划,则追加资金计划
业务部门 需追加资金计划时 5 FI-120-050
主管副总审批 主管副总审批预付款申请单以及追加资金计划
主管副总 收到部门申请和追加资金计划 6 FI-120-060
财务副总审批
财务副总审批预付款申请单以及追加资金计划
财务副总 收到部门申请和追加资金计划 7 FI-120-070
出纳付款
预付款经财务副总审批后交由出纳付款 财务部 收到部门申请 8 FI-120-080
预付款过帐并清帐
出纳付款后交会计制作预制凭证 财务部 收到付款单 SAP 特殊情况说明
业务流程确认
流程编号:TB-FI-120V2 流程名称:预付款业务流程 流程编制人员:尤丽云/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释
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TAITA SAP/ERP Project
太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书-财务会计销售管理
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太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书-财务会计
- 6 -
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如是业务方面的文档,需前三位人员确认,此时应将第四行的内容清空;有关网络、硬件方面的文档,需李军确认,此时应将前三行的内容清空。
流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块,后2
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