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太太药业股份有限公司ERP二期项目
业务流程说明书-财务管理
作 者: 钟展华 保存日期: 2003年5月22日 参考资料: 状 态: 交付签字: 发布日期: 2003年5月23日 业务名称:付款处理流程
文档号:TB-FI-140V2
版本号:1.0
文档修改记录
文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月22日 修改 2003年5月23日 确认和批准
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1. 付款处理管理 1
1.1 付款处理流程 1
1.1.1 流程概述 1
1.1.2 业务改进 2
1.1.3 业务流程 4
1.1.4 业务流程说明 5
1.1.5 特殊情况说明 5
1.1.6 业务流程确认 5
2.术语与名词解释 7
付款处理管理
付款处理流程
流程概述
概要描述:本流程规范海滨制药付款处理程序,建立付款申请、审批制度。
财务部根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件,定期运行自动付款建议,采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性,并审核付款请求是否属于预算内项目。财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划.部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划。财务副总审批,财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认,根据付款单付款过帐
参 与 者:尤丽云、钟展华、黄静辉、胡朝晖、陈有洪
输 入:付款申请单
输 出:会计凭证
控 制 点:部门经理审核合同是否是计划内付款;资金组会计审核预算;部门副总、财务副总审批资金付款及追加计划。
执行地点:财务部
执行时间:按需
主要职责:财务会计根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件,定期运行自动付款建议
采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性,并审核付款请求是否属于预算内项目
财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划
部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划
财务副总审批
财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认,根据付款单付款过帐。
流程接口:
业务改进
现 状:
1.将发票、费用单据或付款申请单交部门经理、主管副总审批
2.若由厂部支付现金,由厂部会计制作付款凭证,交厂部出纳付款
3.厂部的银行付款由厂部财务经理审查有无资金计划,若无计划,则追加计划。
4.将需由银行支付的发票、费用单据或付款申请单交财务副总审批,交资金组安排付款
5.资金组安排银行出纳员付款。
6.月末出纳将资金计划与实际使用的资金比较,对资金计划的执行情况进行通报。
主要不足:
目前对付款的处理比较繁琐。审批环节过多,费时耗工。希望对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程,对预算外的支出,加强审批控制。
未来流程:
财务部根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件,定期运行自动付款建议,采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性,并审核付款请求是否属于预算内项目。财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划.部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划。财务副总审批,财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认,根据付款单付款过帐
主要变化:
增强费用计划和资金计划的监控力度
通过适当的授权和集成的信息系统,在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。
收到业务部门付款申请后,应付款管理员先将申请输入系统付款请求,作为付款支出的参考依据。
付款请求输入后可作为系统运行付款计划的参考对象。
运行付款计划时统一,减少人为疏漏的可能性。业务流程
流程编号:TB-FI-140V2 流程名称:付款处理流程 作者:钟展华
业务流程说明
流程描述 :付款处理流程
事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 TB-FI-140-010
定期运行付款建议清单 根据设定的付款参数及每一笔应付帐款的付款条款,自动生成到期应付款建议清单 财务部门 系统自动生成付款建议 SAP 2 TB-FI-140-020
审核预算项目 依据合同审核付款的合理性,并审核付款请求是否属于预算内项目。 采购部门或其它有资金计划的部门经理 审核付款的合理性 3 TB-FI-140-030
资金组审核 审核该笔款项是否在资金计划内 财务部 审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划. 4 TB-FI-140-
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