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单元测试文档 测试情景描述 有前端业务的供应商发票处理
文档名称 单元测试-FI110-有前端业务的供应商发票处理 版本 V1.0
测试脚本步骤
其他应收款入帐、核销
情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 录入供应商开出的发票 MIRO - 后勤 - 商品管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 外协采购人员审核发票通过后,在系统内根据采购订单和发票内容录入发票各项目,并预制凭证 产生预制凭证
借:物资采购—供应商—采购订单号
应交税金—应交增值税—进项税额—税率
贷:应付账款 输入发票
输出预制凭证
借:物资采购—供应商—采购订单号
应交税金—应交增值税—进项税额—税率
贷:应付账款 2 预制凭证记账 发票经税务局认证通过后会计对该发票产生的预制凭证进行记账 产生正式凭证
借:物资采购—供应商—采购订单号
应交税金—应交增值税—进项税额—税率
贷:应付账款 认证通知单
输出正是凭证
借:物资采购—供应商—采购订单号
应交税金—应交增值税—进项税额—税率
贷:应付账款 3 核销预付账款 付款后核销预付账款,录入凭证 借:应付账款—供应商—采购合同号
贷:预付账款—供应商—采购合同号 输出凭证
借:应付账款—供应商—采购合同号
贷:预付账款—供应商—采购合同号
备注:
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业务拥有者: FI小组___________ 日期: 2004/02/13 项目小组长: _________________ 日期: 2004/02/13
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