- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
AR.05员工费用报销流程
AR.05员工费用报销流程 1
AR.05员工费用报销流程 (Interpretations) 3
AR.05员工费用报销流程 (Interpretations)
Workflow Modeler: Business Process: AR.05员工费用报销流程
Created: 2005-9-2 14:07:08
Changed: 2005-9-30 10:35:50 by System
Version: 0
Status: Draft
AR.05员工费用报销流程
It includes eight activities:
- AR.05.01 业务室主任审批
1、出差费用报销时附已审批的出差申请。
2、零星采购报销时付已审批的采购申请。
3、会议、招待等事项报销附相应的审批单。
- AR.05.02 业务职能部门部长审批
- AR.05.03 财务室主任审批
- AR.05.04 会计人员审核
1、差旅费用报销执行公司《差旅费报销办法》。
2、零星采购报销金额最高不超过1000元,超过1000元的零星采购通过转帐支付。
3、组织会议、招待发生的费用按领导审批执行。
4、各项费用应在发生后的一个星期内办理报销手续,超过一个星期书面说明原因。
- AR.05.05 编制付款凭证
借:成本费用类
贷:银行存款
- AR.05.06 编制转账及付款凭证
借:成本费用类
贷:其他应收款--备用金
贷:银行存款
- AR.05.07 编制转账及收款凭证
1、会计分录
借:成本费用类
贷:备用金
借:银行存款(或现金)
贷:备用金
2、费用报销同时应结清备用金,若因需要不能清理的,三个月内必须结清备用金,超过三个月直接从工资中扣回并加收罚息。
- AR.05.08 开具现金支票 或收回备用金
AR.05.01 业务室主任审批
is the responsibility of 业务室/主任
1、出差费用报销时附已审批的出差申请。
2、零星采购报销时付已审批的采购申请。
3、会议、招待等事项报销附相应的审批单。
Each occurrence consumes time:
In-Queue Dynamics: unlimited FIFO
Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO
It accepts:
- 各类报销单据 from Input: 报销员工
It delivers:
- Workflow to Activity: AR.05.02 业务职能部门部长审批
AR.05.02 业务职能部门部长审批
is the responsibility of 业务职能部门/部长
Each occurrence consumes time:
In-Queue Dynamics: unlimited FIFO
Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO
It accepts:
- Workflow from Activity: AR.05.01 业务室主任审批
It delivers:
- Workflow to Activity: AR.05.03 财务室主任审批
AR.05.03 财务室主任审批
is the responsibility of 财务室/主任
Each occurrence consumes time:
In-Queue Dynamics: unlimited FIFO
Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO
It accepts:
- Workflow from Activity: AR.05.02 业务职能部门部长审批
It delivers:
- Workflow to Activity: AR.05.04 会计人员审核
AR.05.04 会计人员审核
is the responsibility of 财务室/会计
1、差旅费用报销执行公司《差旅费报销办法》。
2、零星采购报销金额最高不超过1000元,超过1000元的零星采购通过转帐支付。
3、组织会议、招待发生的费用按领导审批执行。
4、各项费用应在发生后的一个星期内办理报销手续,超过一个星期书面说明原因。
Each occurrence consumes time:
In-Queue Dynamics: unlimited FIFO
Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO
It accepts:
- Workflow from Activity: AR.05.03 财务室主任审批
It delivers:
- Workflow to
您可能关注的文档
- 凤竹纺织SD模块小组周例会会议纪要2005-07-21.doc
- 扬子石化Status Report_PM_20030430.doc
- 大连重工单元测试-FI020-会计凭证维护.doc
- 凤竹纺织FZSAP会会议纪要2005-6-3.doc
- 扬子石化Yizheng Inventory Valuation Method v2.doc
- 凤竹纺织WI-CCB-006 毛坯库工作流程.doc
- 扬子石化Yizheng Inventory Valuation Method.doc
- 凤竹纺织第101章 用逻辑数据库访问数据库表.doc
- 中国石化CRP Scenario_BJ_1.0.doc
- 江西石油memo_信用管理的方案_060524_1.2.doc
文档评论(0)