2014年采购管理办法.docVIP

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制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-1 第一条 为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法。 第二条 本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势: 1.节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。 2.有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。 3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。 4.加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。 第三条 统一采购业务范围如下: 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。 2.生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。 3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器)。 4.厂房设备营缮及修缮工程。 5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期。 6.国外进口零件。 第四条 统一采购作业程序: 1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。 2.采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理。 第五条 请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。 第六条 采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。 第七条 采购业务包含: 1.处理各单位请购单业务。 2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。 签发人 责任人签名 制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-2 3.厂商交货记录、进度管制业务。 4.请款业务。 5.验收及不良品处理业务。 6.厂商品质监查业务。 7.厂商发票处理业务。 8.厂商资料卡建立业务。 第八条 采购应注意的其他事项: 1.在确保品质的前提下,采购成本越低越好。 2.尽可能向制造商采购,不要向经销及买卖商购买。 3.需考虑市场变化及库存成本等因素。 4.采购与检验单位需分开。 5.尽可能参考过去使用需求量,做计划性采购。 6.需注意售方的售后服务和信誉。 7.订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。 8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办 签发人 责任人签名

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