关于调整二00四年财政收支预算的.docVIP

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关于调整二00四年财政收支预算的.doc

关于调整二00九年财政收支预算的 报    告 乌镇镇人大主席团: 在市委、镇党委的正确领导下,认真贯彻党的十七大全会精神,以科学发展观为统领,以促进经济发展、壮大财政实力为主题,以坚持以人为本、构筑公共财政体制为基础,以实施好稳健财政政策、推进改革为动力,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,促进全镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。但是,由于受到全球金融危机的影响,土地的开发没有达到年初的预期,使土地收益明显减少;今年,市财政对镇(街道)财政体制的第一年,财政转移支付项目较多,对今年的财政收支计划带来了很多不确定的因素,年初的财政收支预算无法满足现状。为此,特提请镇人大主席团,要求调整二00九年度财政收支年初预算数,具体需调整如下: 收入方面:从年初预算的6950.18万元,调整为6042.17万元。调减财政收入908.01万元,调减年初预算的13.06%。其中: 财政分成收入从年初预算数为1500.00万元,调整为1650.00万元,增加150.00万元,调增年初预算的10.00%。 农村教育附加收入从年初预算的11.00万元,由于结算体制的变动减少5.00万元,调整为6.00万元,调减年初预算的45.45%。 3、土地出让金返回收入从年初预算的2800.00万元,调整为1040.00万元,减少1760.00万元,调减年初预算的62.86%。主要原因是09年度计划出让的地块没有实现。 4、财政上年结余从年初预算264.18万元,调整为311.17万元,调 增年初结余46.99万元,调增年初预算的17.79%。主要原因是在年初预算时上年的财政结算未结束。 5、一般预算补助收入从年初预算的600.00万元,调整为375.00万,减少225.00万元,调减年初预算的37.50%。主要原因是市财政按排资金时用专用基金进行补助。 6、基金预算补助收入年初预算为90.00万元,与年初预算不变。 7、专用基金补助收入从年初预算的1105.00万元,调整为1990.00调增收入885.00万元,调增年初预算的80.09%。主要原因是今年争取的项目较多,补助资金也相应增加。 8.其他收入年初预算580.00万元,与年初预算不变。 支出方面:从年初预算的6828.00万元,调整为5863.45万元,调减财政支出964.55万元,调减年初预算的14.13%。其中: 农林水事业费支出从年初预算的909.41万元,调整为1096.50万元,调增187.09万元,调增年初预算的20.57%。主要是土地整理支出增加30.00万元,对村组织人员经费补助增加21.50万元;村庄整治费增加30.00万元;生态村创建费增加75.00万元;河道保洁费减少10.00万元;水利工程减少101.00万元;河道疏浚增加300.00万元;农村护岸支出减少120.00万元(今年在实施未结算);通组道路建设减少75.00万元;农业服务中心经费增加66.89万元(主要是香禾米业办理出让手续);其他农林水事业费减少30.30万元。 交通事业费支出从年初预算的226.00万元,调整为200.00万元,调减支出26.00万元,调减年初预算的11.50%。主要是道路养护支出的调减。 教育事业费支出从年初预算的110.69万元,调整为186.50万元,调增支出75.81万元,调增年初预算的68.49%,主要是增加民合学校基建尾欠49.00万元和改善办学条件增加18.00万元。 卫生事业费支出从年初预算的329.96万元,调整为310.56万元,调减支出19.40万元,调减年初预算的5.88%。主要是自来水二级管网建设支出没有列支,减少50.00万元,农村合作医疗增加30.60万元。 民政经费支出从年初预算的324.62万元,调整为541.03万元,增加预算支出216.41万元,调增年初预算的66.67%。主要是抚恤安置费增加34.61万元;社救经费增加21.00万元;农村最低生活保障增加65.00万元;救灾经费支出增加52.00万元;残疾人事业费增加62.00万元;其他民政事业费支出减少18.20万元。 其他文体事业费支出从年初预算的207.27万元,调整为181.50万元,调减预算支出25.77万元,调减年初预算的12.43%。主要计划生育事业费调减30.89万元;文化站支出增加9.47万元;图书分馆建设增加16.00万元;其他文体事业费调减预算20.35万元。。 综合治理支出从年初预算的327.57万元,调整为318.15万元,调减预算支出9.42万元,调减年初预算的2.88%。主要是综治经费调减46.10万元;保安经费调增36.68万元。 城市维护费支出从年初预算的867.34万元,调整为781.03万元,调减预算支出86.31万元,调减年初预算的9.95%。

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