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资金审批制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率,强化资金支出
的内部控制,明确各项资金支付审批权限及审批程序,有效地控制公司成本费用和
资金风险,在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条 本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司有关管
理制度而制定。
第二章 资金支出的分类
第三条 根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类:
(一)日常经营费用支出:包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务
招待费、水电费、房租、会务费、其他;
(二)经营采购支出:主要指为生产、销售而进行的物资采购;
(三)职工薪酬支出:包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等;
(四)税费支出:指公司应上交的各项税款、规费等;
(五)固定资产、在建工程等长期资产购置支出;
(六)非经营性资金往来支出;
(七)对外长、短期投资支出;
(八)利润分配支出;
(九)其他支出。
第三章 资金支付原则和依据
第四条 资金支付的原则
(一)坚持预算管理的原则:根据董事会审批同意的年度预算,公司财务部进行预
算控制与管理。
(二)优先保证重点项目资金的原则;
(三)支付凭证符合财务要求的原则。
第五条 资金支付的主要依据包括:
(一) 国家政策法规;
(二) 公司章程及相关管理制度;
1
(三) 经批准的预算文件;
(四) 与资金支出有关的必要合同和验收手续;
(五) 合法的外部单据;
(六) 规范的内部单据;
(七) 其他相关文件。
第四章 资金支出审签人的责任
第六条 资金支出审签人的责任
(一)经办人应如实反映资金支出内容,在请款单据上签字,对资金支出的 结果
负直接责任。
(二)部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责,并在此 基础
上审核并签字,对资金支出的结果负部门领导责任。
(三)财务部:根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、
完整性、及时性进行审核;对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权
利退回。在审签过程中,财务部经理和财务负责人应按照年度预算和 月度预算对
资金的支出提出支付计划和意见。
(四)董事长、总经理对各类资金支出具有最终审批权,对资金支出的结果 负领
导责任。
(五)所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出,
对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
第五章 资金审批权限
第七条 资金审批权限标准(在批准的预算范围内执行)
(一)经营性采购支出、采购、销售费用及日常经营管理费用、职工薪资、税费支
出、固定资产购置、修理、设备改造等, 0 万元以下公司总经理审批; 0 万元以
上由公司董事长审批。
(三)对关联方支付,对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委
托理财的权限,按照《公司章程》的规定履行相应审批程序后,由董事长签批。
第六章 资金支出的审批流程
(一)审批流程: 经办人填写请款单并签名→部门经理→分管副总经理→ 财务总
监→总经理→董事长→财务部会计编制记账凭证→出纳付款;
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(二)公司员工根据工作需要,经审批核准可借取不超过一定额度的备用金, 但
应及时核销,每年 12 月底前必须清理;
第十条十万元以上经营采购支出审批流程
(一)采购前必须填报请购单、采购单、提交采购合同,采购完成后应及时
办理验收、入库、出库手续;
(二) 审批流程: 经办人填写请款单并签名→采购部门经理→分管副总经理→财
务部经理→财务负责人→总经理→董事长→财务部会计编制记账凭证→
出纳付款。
第十一条十万元以上采购、销售费用及日常经营管理费用支出审批流程
(一) 审批流程: 经办人填写请款单并签名→部门经理→分管副总经理→财务部
经理→财务负责人→总经理→董事长→财务部会计编制记账凭证→出纳
付款;
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