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- 2017-08-27 发布于广东
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企业内部审计漫谈
----内审如何为企业发展保驾护航
内部审计是一个组织内部建立的一种独立评价活动,并对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。
80年代初期中国恢复了审计制度,从83年起在国务院各部委和国营大中型企业陆续建立了内部审计机构,实施内审监督,到1990年全国已经建立内部审计机构67280个,配备内审人员16万人。在内部审计队伍发展的同时,内审人员的政治素质和业务水平也有了大大的提高,结果日趋合理。在广泛开展财务审计的同时,不断拓宽领域,积极开展效益审计、承包经营审计和其他各类审计,和国家审计、社会审计共同组成了有中国特色的审计监督系统。
内部审计的目的和重要作用
十一届三中全会以后,我们党和国家把工作重点转移到了经济建设上。在新形势下,出现了对发展内部审计的外在需要和内在需求。内部审计具有经常性、及时性和针对性的优势,通过内部审计的评价和监督,可以帮助企业履行其经济责任。内部审计的具体作用表现为以下几个方面:
制约作用
内部审计通过对企业经济活动及其经营管理制度的监督检查,对照国家的法律法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,提示企业违法乱纪行为,维护企业的经济秩序,保证会计学系资料的真实、正确、及时,保护国家财产和企业利益。
防护作用
内部审计工作在执行监督智能中,能揭示并建议改正内部控制中存在的薄弱环节,提出有效措施,对深化改革、降本增效起到了保证、保障和维护的作用
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