中青宝:长江证券承销保荐有限公司对公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见 2011-03-19.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约6.14千字
  • 约 8页
  • 2017-08-27 发布于河南
  • 举报

中青宝:长江证券承销保荐有限公司对公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见 2011-03-19.pdf

长江证券承销保荐有限公司对 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 (以下简称“本保荐机构”)作为深圳中青宝互 动网络股份有限公司 (以下简称“中青宝”或“公司”)首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求, 对《深圳中青宝互动网络股份有限公司2010 年度关于内部控制的自我评估报告》 (以下简称“《评价报告》”)进行了核查,并发表如下核查意见: 一、长江承销对中青宝内部控制的核查工作 保荐代表人通过认真审阅公司内部控制相关制度、访谈企业相关人员、复核 相关内控流程,对中青宝内部控制环境、内部控制制度的完整性、合理性和有效 性,以及《评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、中青宝的内部控制基本情况 (一)内部控制环境 中青宝按照《公司法》、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性 文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构, 建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档