差旅费借款及报销制度.docVIP

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厦门ECOSUN有限公司 财务制度F02:差旅费借款及报销程序 本制度的目的,是建立统一的差旅费预支款项及报销程序。差旅费包括本地差旅费及外地差旅费。“本地”指泉州、厦门、漳州地区,出差至莆田、福州等地区并当天往返的视同市内出差办理。“外地”是指泉州、厦门、漳州地区以外的其他地区,包括香港、澳门及中国境外的地方。出差至莆田、福州、漳州、泉州等地区并且不能当天往返的也属于外地出差。 一、本地差旅费 报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起迄点及费用。 严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方予报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。 现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于“现金报销报告”(F003,附表三), 经审核签批后于每周规定的报帐时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。 出差至泉州、莆田、福州、漳州等地区并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差。 二、外地差旅费 1、出差审批 所有业务到外地出差,必须由员工本人填写“外地出差申请表”(附表二)经部门经理审核后,由总经理或副总经理批准,方可出差外地。 “外地出差申请表”一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票,而保留财务联直到报销为止。 出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定: 住宿费标准、伙食补贴标准: 级别 住宿标准 (元/天) 伙食补贴标准 (元/天) 一般城市 京沪穗深 省内 京沪穗深 其他 总经理 450 50 副总经理 350 40 经理/业务部职员 200 220 10元/餐 40 30 职员 130 150 交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。 长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。 补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。 出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。 除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。 4、差旅预支款项 对需预支款项的,所需金额必须在“垫款申请表”(F001,见附表一)的预支款项栏列明金额,由上级主管(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。 每一次预支金额不高于人民币5,000元。 所有借支款须在1个月内必须报销及清结,包括填报“现金报销报告”。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,并在原“垫款申请表”上注明,经总经理签批后,方可延期。员工报账时不退还“垫款申请表”,由财务部开给申请人收款收据。 申请垫款时,须附审批手续完整的“外地出差申请表”复印件办理。 财务部必须记录所有预支款项在“每日借支报表”及确保没有久未退还的预支款项。 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。 5、交通 选择最经济的交通工具是公司所需求的。 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。 科长/主任以上及业务部职员出差可乘坐飞机、火车软卧。 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订取。 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款,不应保留作将来之用。 6、住宿 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。 住宿费在限额内据实报销。 多人出差至同一地点,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间,适用其中较高级别员工的住宿标准。 到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。 不论是否合住房间,均应按人分别付款,分别开具住宿发票。 7、差旅支出报销/结算 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。 报支外地差旅费者必须附相应的“外地出差申请表”的财务联及“出差工作报告”,详列每天行程及出差期间工作内容。 财务部应确保“现金报销报告”上的预支款项金额与“外地出差申请表”上所预支款项相符,否则不受理差旅费财务报销手续。 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理,此情况包括,例如: 没有填写“现金报销报告”或“出差工作报告”。 “每周现金报销报告”的资料不正确或没有完全地填写。 没有附上正本发票、收据、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。 没有总经理或副总经理的批准。 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。 8、与其他部门

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