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- 2017-08-19 发布于广东
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铜陵市郊区会计核算中心
业务操作流程
1、登录系统:详见《金算盘远程用款申报操作指南》;
2、填写“单位用款申请单”(报账、预付单位款)——报账员;
根据指标或去年结余,报账员填写“单位用款申请单”;
申请单位:本报账单位;
付款账号:基本户(0002)或零余额账户;
收款单位:往来单位、个人名称;
收款账号:往来单位或个人的银行账号;
收款银行:往来单位银行名称;
单位主管:对方单位负责人;
支付方式:物品及服务、预付款、零余额账户等;
付款方式:现金、转账、核销;
用款时间:支付金额的时间段;
预算科目:根据财政的拨付指标或专项指标;
费用类型:财务的核算项目;
支出项目:财务的支出项目(不录);
申请金额:报账金额或预付工程款;
用途:金额的用途;
附单数:附件张数;
备注:相关说明,如经办人姓名、事项等;
3、单据复核——统管会计:
由统管会计对系统传送过来的“单位用款申请单”进行复核,检查其“付款账号、支付方式、预算科目、费用类型”等是否正确,如不正确,则将其返回;
4、一级审核——分管领导:
分管领导根据报账的金额对单据进行审核;如不同意其报销,则将该单据返回。
5、二级审核——区领导:
区领导根据报账的金额对不同的单据进行审批;如不同意其报销,则将该单据返回。
注:如某领导直管某单位,则一级审核和二级审核都由该领导签字;
6、报账员提交原始票据;(手工)
7、支付凭
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