- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
实用表格品质管理表格-内部质量审核程序.doc
1.目的
适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确保质量审核的有效运行。
2.范围
适用于公司内部质量审核活动的管理(包括供方的记录)。
3.职责
3.1 ISO推委会:负责编制“ 年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。
3.2 管理者代表:审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、 审批质量审核结果。
3.3 内部质量审核员:负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。
3.4各部门:配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目的原因分析及纠正和预防。
4.定义
4.1质量审核:是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2计划及筹备。
5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之“ 年度内部质量审核计划表” (见附件二),交管理者代表审批,并根据质量审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划,但每年必须有二次全面的内部质量审核,各部门被审核内容需包括ISO9001:2000中适用的全部要素及客户的特殊要求。特殊情况(如发生重大不符合或客户抱怨)发生时,管理者代表可安排追加内部质量审核频次或范围。
5.2.2每次质量审核计划安排。
5.2.2.1按“ 年度内部质量审核计划表”,在每次质量审核前,审核组长须作成内部质量审核日程安排表,此安排表需包括质量审核日期、目的、范围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公司所有的班次。
5.2.2.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员,其中质量审核小组组长应优先安排有质量审核经验者担任。
5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门,且对被质量审核部门运作的一般知识有一定了解。
5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源管理程序》规定。
5.2.3通知被审核部门
通知被审核部门负责人,并要求作好相应的准备。
5.2.4质量审核依据
在执行质量审核前,内审员须有充分准备,对被审核部门的内部运作有一定的了解,内审员应在审核前翻阅与该部门相关的文件,包括:
质量手册
程序文件
该部门内部管理工作文件
作业指导书等
以往内部质量审核不合格报告、质量审核报告
ISO9001:2000标准
客户要求
适用的法律法规
5.2.5质量审核检查表
按ISO9001:2000标准执行;
必要时,依据5.2.4之要求制订《内部质量审核检查表》。各部门需密切配合。
5.3执行质量审核
5.3.1质量审核首次会议:
由质量审核组长主持,被审核部门代表及质量审核员参加,说明质量审核的目的、范围及参加质量审核人员、日程安排等内容,会议应作会议记录。
5.3.2现场质量审核
5.3.2.1内审员按检查表要求,通过审阅文件、面谈、对现场活动情况的观察等多种方式寻找客观证据。
5.3.2.2整个调查过程应由被质量审核部门主管或指定代表陪同内审员进行,部门代表的责任为:
解释本部门运作情况;
对内审员有疑问的地方进行说明;
确认内审员发现的不符合事项及提出的证据。
5.3.2.3在审核的过程中应验证本次审核计划与实际审核活动的一致性。
5.3.2.4在审核(要素8.2.2)内部质量审核时应对上一次的审核活动进行验证以确保上次所有不符合已跟踪并关闭。
5.3.3“不符合”记录
发现不符合事项,内审员应向被审核部门代表说明;
全部检查事项及发现不符合证据均做适当记录,如:人、事、物、地点、时间等。
5.3.4在每天审核结束后,审核组要组织内部审核组会议,以便互相交流审核情况。
5.3.5质量审核末次会议
由质量审核组组长主持,内审员及被审核部门代表参加,介绍质量审核情况,确认所发现不符合项,应作书面的会议记录。
5.4质量审核结果
5.4.1由内审员根据质量审核结果写出“不符合项报告”的“不符合事实”栏交由责任部门,填写不符合原因分析、纠正和预防措施计划完成期限,并于3日内交回内审员。
5.4.2由质量审核组组长根据“不符合项报告” (见附件三)形成书面的内部质量审核总结报告,由管理者代表审批后发放至各部门主管及内审员。
5.4.3内部质量审核总结报告应结合前次审核对本次审核作出总结及提出改进建议。
5.5纠正和预防措施执行及验证。
5.5.1所有纠正和预防措施均须由相应内审员验证其有效性。
5.5.2“不符合项报告”于纠正和预防措施验证工作完毕后由管理者代表审批,并发放不符合项一览表给相关部门,正本由文控中心保管
您可能关注的文档
最近下载
- 电厂 电气维修培训课件.ppt VIP
- 电气设备操作与检修安全课件.ppt VIP
- 2025曲靖供电局及所属县级供电企业项目制用工招聘(55人)笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 雷克萨斯-Lexus RX-产品使用说明书-RX200t-AGL20L-AWTGZC2-RX200tOM_OM48E46C_01-1509-00.pdf VIP
- 基于Glauert法的风力机叶片设计设计说明书论文.docx VIP
- 企业法律知识培训讲座培训课件——房地产法律合规与风险管控(1).pptx VIP
- 2025南方电网保山供电局项目制用工招聘(3人)笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 大学生五四青年课活动策划书范文 - 172校园活动网.doc VIP
- 烹调工艺学全套教学课件.pptx
- 新时达电梯控制系统AS380S随机图纸RH0000741;国标20;非18芯;V1.0.pdf
文档评论(0)