- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
丽水学院计财处文件.doc
丽水学院计财处文件
丽学院财字〔2012〕1号
丽水学院计划财务处
关于修订《丽水学院支出管理办法》的通知
各部门、二级学院、直属单位:
根据学校新发布的《丽水学院财务管理办法》和《丽水学院预算管理办法》等文件的精神,学校计划财务处对《丽水学院支出管理规定》进行了修订,现予以印发,请遵照执行。
附件:丽水学院支出管理规定
计划财务处 2012年1月4日
主题词:支出管理办法 通知 丽水学院计财处 2012年01月05日印发
(共印53份)
丽水学院经费开支管理规定
一、为规范财务行为,加强支出管理,根据《高等学校财务制度》和学校有关制度规定,结合学校实际,制定本规定。
二、支出是指开展教学、科研、社会服务及其它活动发生的各项资金耗费和损失。包括教学支出、科研支出、行政办公支出、后勤保障支出、学生事务支出、工资福利支出、社会服务支出、基本建设支出和其他支出。
三、支出的原则
1.各项支出应当遵守国家财经制度,遵守上级有关政策、规章制度,遵守学校的有关规定。
2. 经费支出要坚持勤俭节约原则,严格控制开支范围和开支标准,努力提高经费使用效益。
3.各项支出要有相应的预算指标或经费来源,不得无预算、超预算支出。
四、支出范围和内容
1.部门的日常运行经费用于部门开展工作的办公用品费、电话费、差旅费、部门接待费等支出。 2.二级学院经费支出包括绩效工资支出和业务支出。绩效工资支出包括绩效工资、福利和奖励支出。业务支出包括教学业务支出、学生工作支出、学科和科研业务支出、行政办公支出、实验设备运行与维护支出和其它支出。
3.专项经费按相应的规定(或预算方案)支出,不得用于接待费、礼品费等与项目无关的支出,项目管理有约定的从其约定。
4.公用经费用于学校会务费、接待费、车辆费、水电费等支出。
5.学生资助经费用于家庭贫困学生的生活资助、勤工助学工资、学生发展性资助。
6.预备费用于难以预计的事项支出和预算追加。
7.基本建设资金用于建设项目支出,包括项目必需的成本、税金、规费等支出。
8.科研项目经费支出按按科研项目管理的有关规定执行。
9.社会服务的支出从服务社会取得的收入中开支,不得挤占业务经费和项目经费。二级学院服务社会收入的结余,由二级学院自主安排支出(除另有规定外)。
10.接受捐赠的经费必须按指定的用途和规定范围列支。
五、支出的审批与要求
1.学校、部门、二级学院经费按项目实行行政负责人“一支笔”审批制度,行政负责人可以委托其他分管领导审批,也可以按管理层级授权下一层级行政负责人审批。审批权的委托不意味着对该项支出责任的转移。
2.支出票据由经办人、证明人、审批人签字后方可报销。经办人、证明人、审批人必须对支出事项的真实性、合理性、合法性负责。
3.各项支出应当取得合法的凭证,支出凭证是支出事项发生的书面记录,客观地反映支出内容,应当真实,不得虚构、伪造(支出),不得虚报冒领,不得以领代报。
4.专项经费须经项目负责人签字、项目承担单位审核,学校分管领导审批。分管领导可以委托部门负责人审批。
5.科研项目(包括纵向课题和横向课题)经费由科研处或地方合作处审核,课题负责人审批。
6.教职工 含离退休 工资奖励福利待遇、临时工工资、离退休工作经费,由人事处根据有关规定办理。
7.调入本校教职工来校途中的差旅费、教职工探亲路费由人事处负责审查、审批、登记。
8.福利费、工会费、慰问费等经费由工会按有关规定审批报销。
9.教职工养老金、失业保险、医疗保险与工资相关的费用由人事处负责上报并通知计划财务处缴纳。教职工住房公积金由计划财务处填报,人事处审核。
10. 水电费、后勤服务公司服务费由后勤管理处审核,财务处拨付。
11.学校会务费、接待经费、车辆费、领导差旅费由学校办公室统一管理和审查,分管办公室的学校领导审批。
12.二级学院一次性支出(含汇总单)2万元以上(含2万元)的应提交学院党政联席会议通过。报销时附党政联席会议纪要或抄告单。
13.一次性支出(含借款、预付)10万元以上(含10万元)的须经校长审批。
六、支出监督与管理
1.计划财务处重点监督日常报销票据是否符合规定、审批手续是否完备,是否有预算指标(或资金来源)。
2.审计处重点监督支出是否合法合规,是否有利学校事业的发展,是否符合经济效益原则。
3.学校职能部门负责对相应的专项经费支出进行指导和监督。
七、其他规定
1.物资采购支出须经相应的财产管理部门登记、入库后方可报销。
2.涉及政府采购的事项,需事前按政府采购有关规定办理报批、招标等手续。采购完毕须办理验收手续,工程项目还需经第三方审价后方可报销。
3.二级学院、部门之间的结算采用内部划账办法结算,不得采用现金收付。
4.支出票据需于当年报销,年底的票据可延至次年六月底前报销。特殊原因逾期未报销的需书面说明另
文档评论(0)