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- 2017-08-11 发布于河南
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证券代码: 600115 证券简称: 东方航空 编号:临2008-.doc
中国东方航空股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告
根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告的要求和上海辖区上市公司监管专题工作会议的会议精神,为进一步深化公司治理,严防资金占用反弹,公司对照相关法律法规,对截至2008年6月30日的控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查,现将有关情况汇报如下:
自查工作的开展情况
自查时间
根据2008年6月30日上海辖区上市公司监管专题工作会议的会议精神,公司随即按照要求对2007年1月1日至2008年6月30日的控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查。
自查范围
股份公司本部、分公司及控股子公司
组织成员及自查程序
自查自纠工作责任人为董事长,按照各自的职责,公司总经理、财务总监、董秘和财会部门负责人具体执行,财务总监和财会部门负责人具体负责自查工作的开展,包括本部、各分子公司与关联方企业的对帐等。
公司防范资金占用机制的建设情况
为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金,侵害上市公司利益,公司对关联交易做了明确的界定和规范,在《章程》、《董事会工作规程》等制度中,也有明确的审批权限和规定,并且通过加强内控,充分发挥内审的监督作用,对关联交易严格把关,较好的防止了大股东占用资金情况的发生,巩固了上市公司清欠成果。
资金占用自查结果
1、资金占用情况汇报:
公司2007年1月1日—2007年12月31日控股
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