2015年张堰镇社区事务受理服务中心财务收支预算总表.docVIP

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2015年张堰镇社区事务受理服务中心财务收支预算总表 单位:万元 本年收入 本年支出  项目 预算数 项目 预算支出 一、财政拨款收入 3,897.13 一、社会保障和就业支出 2,464.99 1、公共预算资金 3,897.13 二、医疗卫生与计划生育支出  426.96 2、政府性基金   三、城乡社区支出  992.82 二、事业收入   四、住房保障支出  12.36 三、事业单位经营收入       四、其他收入       五、动用历年结余(结转)       收入总计 3,897.13 支出总计 3,897.13 2015年张堰镇社区事务受理服务中心非税收入预算表 单位:万元 预算收入科目 收入预算  科目编码   科目名称 合计 其中  类 款 项 目 公共财政预算 政府性基金预算 103       非税收入  0  0  0 103 01     政府性基金收入  0  0  0 103 01 18   散装水泥专项资金收入  0  0  0 103 04     行政事业性收费收入  0  0  0 103 04 01   公安行政事业性收费收入  0  0  0 103 04 01 10 居民身份证工本费  0  0  0 合计       2015年张堰镇社区事务受理服务中心财政拨款支出预算表(按功能分类) 单位:万元 支出功能分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208     社会保障和就业支出 2,464.99 36.82 2428.17 208 03   财政对社会保险基金的补助 1,297   1,297 208 03 08 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,297   1,297 208 05    行政事业单位离退休 35.46 35.46   208 05 02 事业单位离退休 35.46 35.46   208 07    就业补助 456.9   456.9  208 07  02  职业培训补贴 10   10  208 07 05 公益性岗位补贴 446.9 446.9 208 08    抚恤 228.9   228.9 208 08 02 伤残抚恤 112.7 112.7 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 39.1 39.1 208 08 99 其他优抚支出 77.1 77.1 208 09 退役安置 9 9 208 09 01 退役士兵安置 9 9 208 10 社会福利 372.6 372.6 208 10 02 老年福利 160.1 160.1 208 10 05 社会福利事业单位 197.5 197.5 208 10 99 其他社会福利支出 15 15 208 11 残疾人事业 24.03 1.36 22.67 208 11 99 其他残疾人事业支出 24.03 1.36 22.67 208 16 红十字事业 5 5 208 16 99 其他红十字事业支出 5 5 208 19 最低生活保障 36.1 36.1 208 19 01 城市最低生活保障金支出 27 27 208 19 02 农村最低生活保障金支出 9.1 9.1 210 医疗卫生与计划生育支出 426.96 16.56 410.4 210 05 医疗保障 381.96 16.56 365.4 210 05 02 事业单位医疗 16.56 16.56 210 05 06 新型农村合作医疗 365.4 365.4 210 10 食品和药品监督管理事务 40 40 210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 40 40 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 5 5 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 5 5 212 城乡社区支出 992.82 428.98 563.84 212 01 城乡社区管理事务 992.82 428.98 563.84 212 01 01 行政运行 428.98 428.98 212 01 02 一般行政管理事务 195.9 195.9 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 367.94 367.94 221 住房保障支出 12.36 12

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