- 内部审核【荐】.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
- 内部审核【荐】.pdf

《实验室资质认定评审准则》 宣贯 内部审核 一、内审含义 • 质量管理体系内部审核是检查本单位各 项质量活动是否符合评审准则与质量管 理体系文件的一项重要工作 • 内部审核是实验室自身必须建立的评价 机制,对所策划的体系、过程及其运行 的符合性、适宜性和有效性进行系统的、 定期的审核,保证管理体系的自我完善 和持续改进过程 • 内部审核简称“ 内审” ,是实验室自己进 行的,用于内部目的的审核,也称第一 方审核,是一种自我约束、自我诊断和 自我完善的活动。 二、内审目的 (1)确定满足审核准则的程度: ①确定受审核部门的质量管理体系对规 定要求的符合性;②评价对客户、法律 机构和认可组织要求的符合性;③确定 所实施的质量管理体系满足规定目标的 有效性。 (2)管理者将根据内审情况做出改进和完善 质量管理体系目标的决策。 (3)管理者可以通过内审了解质量管理体系 的活动情况与结果,为改进质量管理体 系创造机会和条件。 三、审核范围 • 包括管理体的各个环节 (影响检测工作 质量) • 所有的部门和岗位 • 所有的设施和场所 • 所有地要素和工作 • 内审管评相关表格资料.doc 四、评审依据 • 内部审核的依据(又称审核准则): (1)管理体系文件(包括质量手册、程序 文件、作业指导书、质量监控计划等) (2)实验室的质量方针、目标 (3)客户的要求、标书和合同条款 (4)国家或行业的有关法律、法规或标准 (5)实验室资质认定评审准则 五、审核的原则 • (1)审核的客观性:依据客观证据;形成 审核发现;审核过程形成文件 • (2) 审核的独立性:审核是被授权的活 动;审核过程公正、客观;审核员不能 审核与自己直接相关的活动 • (3) 审核的系统性:审核活动有程序可 依;对审核活动先行策划,制定活动计 划,依计划进行;有规范的步骤和技巧 六、审核频次 (时机) (1)常规审核:按年度计划进行。每年至少 一次,覆盖质量管理体系的所有要素 (2)特殊情况下审核:当出现下列情况时, 增加内审频次 ①出现质量事故或客户对某一环节连续 投诉 ②内部监督连续发现质量问题 ③实验室组织结构、人员、技术、设施 发生较大变化 ④第二方或第三方现场评审前 七、最高管理者职责 (1)支持内审员的工作 (2 )认识内审工作的意义和作用 (3 )及时了解内审结果为改进提供依据 (4) 批准内审计划 (5 )批准内审报告 八、质量负责人职责 (1)组织编写年度内审计划 (2 )指定组成内审组及任命组长 (3 )将内审计划通知组长和受审核部门 (4 )负责不符合项追踪 (5 )负责内审质量和内审员的培训 (6 )审核内审总结报告 九、内审组长职责 (1)编制内审实施计划; (2 )组织内审组实施内审; (3 )负责与被审核部门沟通与反馈信息; (4 )主持内审首次与末次会议; (5 )向质量负责人报告内审实施进程中遇 到的重大问题; (6 )清晰明确地报告内审结论; (7 )签发不符合项通知书; (8 )编写内审报告。 十、内审员职责 (1)编制内审检查表 (2 )向受审核方传达和阐明审核要求 (3 )有效地执行内审实施计划 (4 )记录审核发现 (5 )报告审核结果并形成不符合项通知书 (6 )负责对内审发现的不符合项的跟踪和 验证 (7 )收存与审核有关的文件(通称“ 内审记 录” ) 十一、质量管理部门职责 (1)编制内审计划并通知相关人员和部门 (2)协调内审工作 (3)准备内审文件 (4)收集内审记录 (5)分析内审结 (6)组织跟踪验证纠正措施 (7

文档评论(0)

aidj + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档