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- 内部审核【荐】.pdf
《实验室资质认定评审准则》
宣贯
内部审核
一、内审含义
• 质量管理体系内部审核是检查本单位各
项质量活动是否符合评审准则与质量管
理体系文件的一项重要工作
• 内部审核是实验室自身必须建立的评价
机制,对所策划的体系、过程及其运行
的符合性、适宜性和有效性进行系统的、
定期的审核,保证管理体系的自我完善
和持续改进过程
• 内部审核简称“ 内审” ,是实验室自己进
行的,用于内部目的的审核,也称第一
方审核,是一种自我约束、自我诊断和
自我完善的活动。
二、内审目的
(1)确定满足审核准则的程度:
①确定受审核部门的质量管理体系对规
定要求的符合性;②评价对客户、法律
机构和认可组织要求的符合性;③确定
所实施的质量管理体系满足规定目标的
有效性。
(2)管理者将根据内审情况做出改进和完善
质量管理体系目标的决策。
(3)管理者可以通过内审了解质量管理体系
的活动情况与结果,为改进质量管理体
系创造机会和条件。
三、审核范围
• 包括管理体的各个环节 (影响检测工作
质量)
• 所有的部门和岗位
• 所有的设施和场所
• 所有地要素和工作
• 内审管评相关表格资料.doc
四、评审依据
• 内部审核的依据(又称审核准则):
(1)管理体系文件(包括质量手册、程序
文件、作业指导书、质量监控计划等)
(2)实验室的质量方针、目标
(3)客户的要求、标书和合同条款
(4)国家或行业的有关法律、法规或标准
(5)实验室资质认定评审准则
五、审核的原则
• (1)审核的客观性:依据客观证据;形成
审核发现;审核过程形成文件
• (2) 审核的独立性:审核是被授权的活
动;审核过程公正、客观;审核员不能
审核与自己直接相关的活动
• (3) 审核的系统性:审核活动有程序可
依;对审核活动先行策划,制定活动计
划,依计划进行;有规范的步骤和技巧
六、审核频次 (时机)
(1)常规审核:按年度计划进行。每年至少
一次,覆盖质量管理体系的所有要素
(2)特殊情况下审核:当出现下列情况时,
增加内审频次
①出现质量事故或客户对某一环节连续
投诉
②内部监督连续发现质量问题
③实验室组织结构、人员、技术、设施
发生较大变化
④第二方或第三方现场评审前
七、最高管理者职责
(1)支持内审员的工作
(2 )认识内审工作的意义和作用
(3 )及时了解内审结果为改进提供依据
(4) 批准内审计划
(5 )批准内审报告
八、质量负责人职责
(1)组织编写年度内审计划
(2 )指定组成内审组及任命组长
(3 )将内审计划通知组长和受审核部门
(4 )负责不符合项追踪
(5 )负责内审质量和内审员的培训
(6 )审核内审总结报告
九、内审组长职责
(1)编制内审实施计划;
(2 )组织内审组实施内审;
(3 )负责与被审核部门沟通与反馈信息;
(4 )主持内审首次与末次会议;
(5 )向质量负责人报告内审实施进程中遇
到的重大问题;
(6 )清晰明确地报告内审结论;
(7 )签发不符合项通知书;
(8 )编写内审报告。
十、内审员职责
(1)编制内审检查表
(2 )向受审核方传达和阐明审核要求
(3 )有效地执行内审实施计划
(4 )记录审核发现
(5 )报告审核结果并形成不符合项通知书
(6 )负责对内审发现的不符合项的跟踪和
验证
(7 )收存与审核有关的文件(通称“ 内审记
录” )
十一、质量管理部门职责
(1)编制内审计划并通知相关人员和部门
(2)协调内审工作
(3)准备内审文件
(4)收集内审记录
(5)分析内审结
(6)组织跟踪验证纠正措施
(7
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