北京联合汇华招聘信息表.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
北京联合汇华招聘信息表.doc

北京联合汇华招聘信息表 填表日期:2009 年 5 月 15日 单位名称* 北京联合汇华投资有限公司 单位地址* 北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦1701 单位邮编 100020 联系部门 风险管理部 联系人* 李女士 联系电话* 010811 单位传真 010单位网址 单位email lingtong69@ 公司概况北京联合汇华投资有限公司是一家从事企业内部控制和风险管理咨询服务的专业机构。公司将面向国内外企业尤其是上市公司和大中型公司,提供专业、权威、前瞻性的专业咨询服务,为企业提供内部控制与风险管理的最优解决方案和专业的培训服务,促进企业内部控制与风险管理的建立健全和有效运行,提高企业经营效率,确保财务报告的可靠性,遵守相关的法律法规,从而实现企业的战略目标,促进企业长远、健康的发展。 ?公司的发展战略与目标 ?????公司将致力于以企业内部控制与风险管理为主的理论与实务研究,跟踪和研究国际前沿发展,关注和分析国内发展动态,积极与国内外高校和研究机构合作,促进企业内部控制与风险管理理论与实务在中国的发展。公司的未来发展将贯彻“理论和实务研究与咨询服务并重,以理论和实务研究为基础,以服务为导向”的战略,应用最新、最前沿、最实用的内部控制与风险管理理论与实务经验,为企业提供专业化的咨询服务和培训服务。 ????公司将面向国内外企业尤其是上市公司和大中型公司,提供专业、权威、前瞻性的专业咨询服务,为企业提供内部控制与风险管理的最优解决方案和专业的培训服务,促进企业内部控制与风险管理的建立健全和有效运行,进而,提高企业经营效率,确保财务报告的可靠性,遵守相关的法律法规,从而实现企业的战略目标,促进企业长远、健康的发展。 ????公司将通过与国内外高校和研究机构合作开展内部控制与风险管理的理论和实务研究;承揽企业内部控制与风险管理咨询项目和人员培训,设计和提供专业化的内部控制与风险管理解决方案;建设专业网站,收集和发布最新内部控制与风险管理动态信息;与专业协会合作,承办学术研讨会;与出版社合作,出版我们的研究成果等方式塑造权威、专业的企业内部控制与风险管理咨询品牌,力争在未来五年内成为集研究与服务于一体的权威、专业的国内知名内部控制与风险管理研究与咨询机构,为企业提供权威、专业、实用的内部控制与风险管理咨询和培训服务。 ?公司业务实力 ?权威的专家委员会 ????公司聘请了国内知名高校、国际大型会计师事务所、政府监管部门、大型企业的几十名内部控制与风险管理领域的权威专家、注册会计师、官员、企业高级管理人员组成专家委员会,由专家委员会对项目的实施过程和结果进行严格的监督和审核,只有通过专家委员会的严格审核,咨询项目才可以结束。 ?专业、精干的实施团队 ?? 公司拥有一支专业、精干的项目实施团队,由公司副总、首席技术官亲自带队,统筹规划,选派优秀的管理咨询师进行高质量的项目实施。 ???公司的管理咨询师都具有国内重点大学硕士以上学历,有多年从事内部控制与风险管理理论研究和实务操作的经历,熟悉内部控制与风险管理的相关法律法规,可以结合企业的实际情况,针对企业的内部控制与风险管理体系提供专业化的最优解决方案,为企业内部控制与风险管理体系的建立、健全和有效运行提供专业化、精细化的指导和帮助。 ?严格的项目实施流程 ?????严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求,借鉴COSO《企业内部控制-整合框架》、《企业风险管理-整合框架》的全新理念,通过实施规范的咨询流程,针对企业的实际情况,提出专业化的最优解决方案,并经过专家委员会的严格评审,形成完整、规范的内部控制与风险管理体系,以满足相关法规的要求,促进企业经营效率和经济效益的提高,确保财务报告的可靠性以及遵守相关的法律法规,实现企业的战略目标。为了确保项目的质量,公司制定了严格的项目实施流程和操作步骤。 编号 招聘岗位* 招聘*人数 招聘专业* 学历要求* 工作地点* 1 企业内部控制和风险管理咨询师 10 会计、审计或财务管理专业 硕士及以上 北京 相关要求 1、? 会计、审计或财务管理专业,研究方向为企业内部控制和风险管理。熟练掌握企业内部控制与风险管理的基本理论与实务,能够按照《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求,借鉴COSO《企业内部控制-整合框架》、《企业风险管理-整合框架》的全新理念,通过实施规范的咨询流程,针对企业的实际情况,提出专业化的最优解决方案, 2、? 有较强的研究能力 3、 3、具备优秀的沟通能力和清晰的逻辑思维 ; 4、具备快速学习能力和解决问题的能力; 5、具备高度的责任感和团队合作精神 ,能承担

文档评论(0)

gsgtshb + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档