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                    合同编号:	    						                    性质:保密
管 理 体 系 
审 核 报 告
              
受审核方:                                   
  
审核日期:                                                         
认证领域和类型:
□ QMS    □二阶段审核  □第  次监审  □再认证  □其它
□ EMS    □二阶段审核  □第  次监审  □再认证  □其它
□ OHSMS  □二阶段审核  □第  次监审  □再认证  □其它
 
北 京 航 协 认 证 中 心
管 理 体 系 审 核 报 告
受审核方基本信息	名    称		邮    编				注册地址				审核地址				电    话		传真		联 系 人				专业代码		人   数				生产方式	□ 连续  □ 间断	轮班情况		倒班人数			审核基本信息	项目类型	□ QMS   □ EMS   □ OHSMS   □  其他:			审核类别	□ 初次(二阶段)审核  □第  次监督审核  □ 再认证  □ 其它:			审核日期		现场审核人 日 数	人日			审核组长		组员			审核
目的	初审(二阶段):评价组织建立的管理体系是否满足审核标准要求,体系运行是否有效,以确定是否推荐认证注册。
监督审核:评价组织管理体系的运行是否持续满足审核标准的要求,体系运行是否持续有效,以确定是否推荐保持认证注册资格。
再认证:评价组织管理体系在证书有效期内是否持续满足审核标准要求,体系运行是否持续有效,以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。
□ 其他:                                                         		审核
准则	□ GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系  要求
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南
GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范
适用于受审核方的相关体系要求的法律法规及其他要求
受审核方编制的管理体系文件
其它:                                                    		
审核
范围	体系覆盖产品、过程/服务:
删减:(QMS适用)
		覆盖
时期	自             年         月 至               年        月
注:初审(二阶段)指体系运行至现场审核的时期。监督/再认证指两次现场审核间隔的时期。		本次审核覆盖的部门			
受审核方现场分布、审核地点	
受审核方共   个生产现场,本次审核了   个生产现场。
在审核范围内,本次审核未覆盖的区域                           
不同法律要求的现场                                           
审核地点:                                                   
		上次审核不符合纠正情况
(适用监督、再认证审核)	
上次审核共开出   项不符合,   项不符合经现场验证整改有效,   项不符合经现场验证整改不彻底,需要进一步整改、完善。
		本次审核
不符合情况阐述	
本次审核共开出   项不符合,分布在 Q:              E:          
  S:            条款上,其中严重不符合   项,一般不符合   项。
详见不符合项报告。
		不符合项整改要求
及验证	
审核组要求组织对开出的不符合项于现场审核后     之内提出纠正预防措施,并付诸实施,将实施情况的验证材料报认证中心,根据不符合的性质和实施的难易程度,进行了 □ 整改文件验证  □ 现场验证。
根据组织提供的整改材料,认为纠正措施 □ 有效  □基本有效 □ 无效
		
本次审核受审核方使用的手册/程序文件	
版本号                    发布日期                   
实施日期                 		本次审核与上次审核组织结构的变化	无变化
有变化                                                      
   变化的结构能否满足管理体系运行的要求:□ 满足 □ 基本满足   □不满足		本次审核范围的变化情况(含QMS删减的合理性
说明)	
无变化
有变化
变化的解释(含QMS删减
                
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