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审计广角
如何发挥内部审计在公司治理中的作用
河南骏景地产有限公司 韩立
摘要:内部审计是现代公司企业内部控制制度的重要组成部分,是 制、评估风险、搜集证据所需要的程序,内部审计的协助可以降低公司
一种公司内部治理机制。本文主要阐述了内部审计与公司治理之间的 外部审计费用,有利于确保公司财务报告的准确性和可信度,二者协作
关系,分析了内部审计对于公司治理的意义,并探讨了如何更好的发挥 有利于公司决策,从而为公司降低交易成本实现利益最大化。
内部审计在公司治理作用的相关措施。 (二)内部审计有助于完善公司治理机制
关键词:内部审计 公司治理 意义 职能 措施 内部审计熟悉公司整体业务,有助于公司做出科学决策,提高公司
绩效水平,,帮助企业控制风险,协调企业风险管理,有助于推动企业治
随着社会企业制度的逐渐完善和经济全球化,公司治理对内部审 理结构的完善。内部审计为公司治理提供了有效完整的信息反馈系
计的要求也在逐渐提高,内部审计的发展需要公司治理的保障,公司治 统,在财务审计,经营审计,社会责任审计,确认服务,咨询服务方面发
理的优化同时也需要内部审计的有效控制作保证,内部审计在公司进 挥重要作用。内部审计可以通过风险监控和提供控制确认来评价被审
行有效的治理和控制过程中发挥着越来越重要的作用。 计业务存在的风险,并向管理层报告评估结果。内部审计有利于制定
一、公司治理与内部审计 评价公司风险的系统性计划,可以当公司活动无效时承担风险管理活
(一)公司治理 动,同时还可以评价与计算机技术相关联的风险,并协助管理层在整个
公司治理不同于企业管理,企业管理问题重点是对一般员工的管 企业的范围内推行公司风险模型。内部审计可以检测整个公司的内部
理,公司治理问题中最主要的是股东、董事会、监事会、高层管理者之间 控制,并向审计委员会报告重大控制缺陷。
的受托责任关系。在现代企业制度中,所有权与经营权的分离,产生了 三、发挥内部审计在公司治理中的作用的相关措施
所有者和经营者之间的委托受托关系,委托代理关系常会因为委托人 (一)提高内部审计人员的专业素质
和代理人之间信息不对称而产生矛盾,公司治理则是为确保这种受托 内部审计部门多聘请专业素质过硬的人员,内部审计人员需要有
责任关系有效履行而产生的一种控制机制,同时也是一种为确保股东 大局观,有长远眼光,能对企业发展产生前瞻性的深入考虑,精通专业
利益最大化而对各管理层权利行使所必须遵守的规则和程序做出具体 技术,能主动了解企业各项业务,并能发现问题提出解决措施,能提供
规定的制衡机制。 多项服务,如保证、培训、咨询等,另外还需要具备高度的责任感和职业
(二)内部审计 道德水平。公司也需要提高内部审计人员待遇,提高他们的工作积极
内部审计的出发点是受托责任,随着企业规模扩大,受托责任结构 性赋予审计人员更多的职责。
及内容趋向复杂化,参与主体也在发生变化,导致内部审计的服务对象 (二)建立完善的内部审计人员考核机制,实行激励机制
从公司管理层扩展到企业组织各个层次;其服务领域也开始扩展到风 实行内部审计人员持证上岗达标上岗,同时可以引入激励机制,鼓
险管理、公司治理;审计职能也开始从防弊端漏洞查错向管理服务转 励审计人员提高自我综合素质,提高业务水平,增强责任感,提高创新
变。内部审计要求强化董事会的职能,董事会可以运用内部审计对经 思维能力。同时也需要注意加强审计人员的后续培训,实行每年一次
营层的管理进行专业监督,企业经营者通过各种审计手段来降低公司 考试考核。
经营风险,实现优化公司治理的目标,提升企业价值。 (三)实现内部审计信息化网络化
(三)内部审计与公司治理之间的关系 以计算机网络为条件,应用各种软件系统,对企业业务实行监测,
建立有效的公司
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