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- 2015-08-11 发布于河南
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销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度.doc
一、内部:
1、? 客户订购单、
2、? 批准赊销信用、
3、? 销售单、
4、? 发运凭证
二、往来:
1、? 与客户核对发货明细,
2、? 开发票:
(1)、开票申请单、
(2)、勾兑销售明细表
(3)、往来挂账,确认销售收入
三、收款:
(1)、销售-对账-收款-开票-记账
(2)、赊销-对账-开票-账期-收款-销账
四、总结:
1、本月开票、回款汇总表(按期间按客户分类提供)
2、本月对账、结算总结(按期间按客户分类提供)
3、应收账款账龄与金额构成分析等。
?
销售与收款流程财务制度
第一条? 目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程,加强销售相关业务的管理,保证公司资产的安全,特制定本制度。
第二条? 适用范围。
适用于公司的所有销售收款,包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条? 管理方法。
一、业务流程图:?
?
二、财务处理流程:
1、 客户资料的新建和维护:
按经销售部门批准客户资料表新建和更新表,新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、 开具发票确认收入:
(1)收入确认的条件,收入确认原则:
1) 收入已实现或可实现(Realized or Realizable);
2) 收入已经赚取(Earne
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