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芜湖海螺型材科技股份有限公司 2004 年度会计报表的审计报告 目录 页次 一、审计报告 1 二、已审会计报表 1.合并资产负债表 2-3 2.合并利润及利润分配表 4 3.合并利润表附表 5 4.合并现金流量表 6-8 5.母公司资产负债表 9-10 6.母公司利润及利润分配表 11 7.母公司现金流量表 12-14 8.资产减值准备明细表 15 9.股东权益增减变动表 16 10、合并应交增值税明细表 17 三、会计报表附注 18-42 审计报告 华证年审证字[2005]第13 号 芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年12月31 日的资产负 债表、合并资产负债表,2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2004 年度的现金流 量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有 重大方面公允反映了贵公司2004 年12 月31 日的财务状况以及2004 年度的经营成果和现金流量。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 金任宏 中国 北京 中国注册会计师: 吕勇军 2005 年3 月24 日 1

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