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监造格式工作表格.doc
设备制造质量编号:-JZ-001
制造厂合同编号
见证方式 ( R;( W;( H第 页 共 页
设备名称 订货数量 本次监检数 设备出厂编号 零部件名称 见证内容:
见证结论:
参加见证方 制造厂质检负责人:
见证方代表:
业主代表: 日期 注:凡是监造项目的文件和现场见证,均需按项目填写本表。制造厂的其他文件可作为本表的附件
设备监造过程工程联系单
号:-JZ-002
合同编号第页 共页
项目名称 接单位 抄送单位 内容:
意见:
签收人 备 注
设备监造周记
号:-JZ-003
流水号:合同编号第页 共页日 期 监 造 内 容 及 发 现 的 问 题 监造人
备注
设备监造报告
报告编号:-JZ-004
报告时间
设备名称合同编号
收件人
传真号抄送设备监造记录
编号:-JZ-005
被监检制造厂合同编号第页 共页
设备名称 监检项目不符合项 采取纠正措施后不符合项 型号 R点W点点R点W点点R点W点点 序号 监检项目 方式 要求 结果 质量记录编号 不符合报告编号 监造工程师: 日期:
设备进度督促报告
编号:-JZ-006
制造厂合同编号签时间第页共页
设备名称 订货数量 设备编号 本次监检数(台) 序号 工作内容 计划时间 实际时间 交付日期 评估 开始 完成 开始 预计 计划 预计 符合 拖期 1 2 3 4 5 不能按期交货的原因及纠正处理措施:
监造工程师: 填表日期: 年 月 日
设备质量不符合报告
报告编号: -JZ-007
采购合同编号第页 共页设备名称 设备型号 不符合项 监造工程师签名:日期:纠正处理措施:
代表:日期: 验 证 ( 采取纠正处理措施后合格 ( 采取纠正处理措施后不合格 ( 未采取纠正处理措施
不合格处理报告编号: -JZ-008
采购合同编号第页 共页设备名称 设备型号 不合格品数量 过失单位 发现时间和场所 不合格情况 (( 精度不达标;( 超差; ( 材质不符;( 损伤 处置结果 (( 降级使用;( 部套(件)报废;( 整套(件)报废 批准人: 日期: 监造工程师: 日期: 代表: 日期: 代表: 日期: 代表: 日期:
设备放行检查单
:-JZ-009
制造厂合同编号第页 共页设备零部件图号技术协议编号 序号 检查项目 确认 制造厂方 监造方 1 审查技术协议及规范书 2 审阅图纸/检查版本 3 检查焊接工艺规程(WPS)/工艺评定记录(PQR) 4 审查焊工资格 5 审查热处理工艺 6 审查无损检验规程 7 审阅制造过程和产品质量计划(MPP—PQP) 8 工厂环境及安全检查 9 确认设备、仪表的校准及检定状态 10 核对焊工标识--钢印/及焊接图 11 核查射线探伤记录 12 核查焊后热处理记录 13 检查无损检验记录 14 审阅水压试验报告 15 审阅数据报告 16 审查材料质量证明文件 17 审查加工及组焊记录 18 审查尺寸检查报告 19 审查表面预处理/喷砂、抛丸、化学清理等记录 20 表面防护/油漆、涂层检查 21 确认所有不符合项均已被解决 22 确认已按CNEEC的所有要求完成所规定的检验和试验 23 确认有关文件、资料已齐全 24 确认供方的偏差(SDR)已被解决 25 确认监造中发现的问题已被解决 26 确认所有纠正措施已全部完成 27 检查设备标识、铭牌 28 检查设备合格证书 29 检查发运准备情况 批准放行:
制造厂方: ; 监造人员:
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