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RE-a-销售管理模板(V2.1).xls
整改实施阶段
整改计划阶段
缺陷汇总表
测试表5
测试表4
测试表3
测试表2
测试表1
主表
说明
控制目标
控制目标编号
标准控制活动编号
适用的公司层级
控制类型
自动或手工控制
一线公司
RE-A-4
RE-A-5
RE-A-6
RE-A-7
RE-A-8
样本编号
样本名称
样本索引
测试内容
A
B
C
达标
未达标率
√
―
×
企业应当建立销售定价控制制度,制定价目表、折扣政策、收款政策、定期审阅并严格执行(企业内部控制应用指引--销售)三10
企业应当建立销售业务授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理销售业务。(企业内部控制应用指引--销售)七
控制活动
抽样标准
个
抽取样本
测试记录
测试结论
未达标
不适用
测试结果评价
最终结果评价
备注:
开始执行日:
D
E
F
G
I
内控模板填写说明
一、内控模板的定义
记录万科集团总部以及各一线公司关键业务流程内部控制状况和评价结果的文档。
二、内控模板的组成
三、内控模板编写及填写说明
1.主表
C列:符合性规章认定
描述控制目标及活动中与《企业内部控制基本规范》及内部控制相关法规相对应的内容
D列:风险点
风险是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内,某种损失发生的可能性。
本列所指的“与控制目标对应的风险”实际是对引起目标不能实现的各个风险因素的分解,因此一个控制目标可以对应多个风险
在SOX项目中,风险是指可能导致重要会计科目和披露事项中的重大错报的因素。重要会计科目和披露事项是透过企业的业务流程/流程所产生的。若不能有效的透过置于业务流程/流程的内部控制以控制有关风险,错报的可能性便会增加。
一项控制目标在流程模块层面可能因风险因素的不同而对应不同的风险,因此本列应该按照业务模块存/面的不同风险因素所产生的风险分别填列。
固有风险和剩余风险:
固有风险是指假定不存在相关内部控制时,某一账户或交易类别单独或连同其他账户、交易类别产生重大错报或漏报的可能性。
剩余风险是指那些运用了内部控制和风险管理技术以后而留下来,未被管理的风险。
K列:控制类型
选择该控制活动的控制类型是“预防性控制”或“检查性控制”之一填列。
L列:执行频率:(由自评人填写)
选择该控制活动的执行频率,该部分将用于测试阶段样本量的计算。执行频率应当在下拉菜单中选择“每日”、“每周”、“每月”、“每季”、 “每半年”、“每年”、“业务发生时”之一填列。
M列:责任岗位或部门:(由自评人填写)
指负责该控制落实的责任岗位,一般是经办人,不一定是指执行该控制的岗位。比如:某一项业务的审批,负责落实的是经办人,执行控制是的负责人,该栏目应填写经办人。
N列:自动或手工控制:(由自评人填写)
选择该控制活动的执行方式是“手工控制”或“自动控制”之一填列。
P列:支持文档名称:(由自评人填写)
指控制记录的名称,例如:盖章审批这一控制活动,则应有《印鉴使用登记审批表》。
Q列:自评结论:(由自评人填写)
根据实际控制情况 ,按“符合”“不符合”“不适用”“未发生交易”选择。
R列(上):(由测试人填写)
第一轮测试执行人
填写执行该控制活动测试人员名字,包括一线公司内控专员及总部内控检查人员。
第一轮测试执行人岗位
在该列中填写集团项目组测试执行人所在的公司和任职的岗位。
(如:税务专员)
第一轮测试日期
在该列填写实际执行测试的日期。
2.测试表填写说明
测试表表头:
控制活动:控制活动和控制活动编号,与主表建立链接并保持一致。
测试内容:指该测试表中的所抽取的样本需测试的具体内容,与相应控制活动的内容相一致。
抽样标准:(由测试人填写)
1、本年新发生业务数量,通过直接填写或用“数值调节钮”确定数值。
2、抽取样本数量为自动生成,是抽取样本数量的依据。
测试表表体填写说明:
具体测试方法
原则上采用已设计好的标准测试方法,根据本地化情况对样本量进行适当调整;在标准测试方法不适用时,在征求集团项目组专业流程组的意见后,可对测试方法进行适当修订,修订后的测试方法需要由集团项目组相关专业流程组审核。
样本名称:(由测试人填写)
详细描述抽样的文档名称。如“某公司某项目会计凭证”。
样本索引:(由测试人填写)
(1)对抽到的样本进行详细描述,使独立的第三方能够根据描述准确发现该样本,以重新执行该测试,样本描述应具有唯一指定性。描述例如:09年2月付字20号。
测试内容:(由测试人填写)
在E、F及以后各列对应测试内容的单元格中,需要打开下拉菜单分别选择√×―○,含义为“√达标”、“×未达标”、“―不适用”和“○未发生交易”。
当某控制活动在测试本期间内未发生交易或不适用时,不用填写样本描述与各测试属性的测试结果,直接
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