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内部控制、公司治理和财务重述的研究.pdf

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fIMIJlllllllllllHfrrllllflfllJJIflllM 目 录 Y2295104 摘要……………………………………………………………………………………I Abstract………………………………………………………………………………………….………………II 第l章绪论…………………………………………………………………………..1 1.1研究背景………………………………………………………………………..1 1。2研究意义…………………………………………………………………………2 1.2.1理论意义…………………………………………………………………2 1.2.2现实意义…………………………………………………………………2 1.3研究内容和框架………………………………………………………………..3 1.3.1相关概念界定……………………………………………………………3 1.3.2研究内容…………………………………………………………………5 1.3.3研究框架…………………………………………………………………6 1.4研究方法………………………………………………………………………..7 1.5主要创新点……………………………………………………………………..7 第2章文献综述……………………………………………………………………..8 2.1财务重述相关研究……………………………………………………………..8 2.1.1财务重述动因研究………………………………………………………8 2.1.2财务重述经济后果研究…………………………………………………8 2.2内部控制、公司治理与财务重述关系研究…………………………………..9 2.2.1内部控制与公司治理研究………………………………………………9 2.2.2内部控制与财务重述研究………………………………………………9 2.2.3公司治理与财务重述研究……………………………………………..10 2.3研究述评………………………………………………………………………12 3 第3章理论基础与制度沿革………………………………………………………1 3.1理论基础………………………………………………………………………13 3.1.1信息不对称理论……………………………………………………….13 3.1.2委托代理理论………………………………………………………….13 3.2相关制度沿革…………………………………………………………………13 3.2.1我国财务重述制度沿革……………………………………………….14 5 3.2.2我国内部控制制度沿革……………………………………………….1 3.2.3我国公司治理制度沿革……………………………………………….16 8 第4章实证研究设计………………………………………………………………1 8 4.1理论分析与研究假设…………………………………………………………1 8 4.1.1内部控制与财务重述………………………………………………….1 4.1.2内部控制与公司治理………………………………………………….18 4.1.3公司治理与财务重述………………………………………………….19 4.2样本选取和数据来源…………………………

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