主讲人员 李 欣 刘东东 北京京都会计师事务所 北京京都管理顾问有限责任公司 一、证券公司存在的主要风险与问题 二、外部审计师如何对待上述风险与问题 1、审计证券公司的总体策略 2、具体审计证券公司关注的主要方面 3、证券公司存在的问题对内部控制报告与审计报告的影响 三、证券公司自身应对风险提示 一、证券公司存在的主要风险与问题 公司治理环境 内部控制缺陷 管理当局诚信度 管理当局承受异常压力 与当地政府关系 管理当局与注册会计师的关系 财务稳定性或盈利能力 特殊的交易或事项 公司治理缺陷 董事会受大股东、政府部门影响较大 董事会下属委员会的建立:审计委员会、风险管理委员会 尚未建立独立董事制度或已建立但独立董事无法发挥应有的作用 监事会职能不能得到较好的执行 董事、经理或其他关键管理人员频繁变更 内部控制缺陷 管理当局不能很好地理解内部控制的作用 有关人员相互串通,致使内部控制失效、关键管理人员岗位未履行轮换与委派制度 内部控制的设计不合理或执行无效 会计信息系统失效 管理当局诚信度 证券公司的管理当局及员工缺乏诚信经营的企业文化 非财务管理人员过度参与会计政策的选择或重大会计估计的确定 管理当局向政府部门、大股东、机构投资者、主要债权人、投资分析人士等就实现不切实际的目标作出承诺 管理当局没有及时纠正已发现的内部控制重大缺陷 对于重要事项,管理当局采
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