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- 2015-12-20 发布于湖北
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《集团公司报审计中会计与审计问题案例分析》.ppt
集团公司年报审计中会计与审计问题案例分析 一、集团公司年报审计的业务承接与工作安排 [案例1] 华兴集团公司委托晋美会计师事务所对其2004年度合并会计报表进行审计,华兴集团公司下属的子公司有58个,分公司6个,孙公司134个。签订业务委托时,晋美事务所了解到: 1.尽管华兴集团要求合并范围内的公司的年报审计由集团公司统一安排,但其中合并范围内的20家公司已经与当地会计师事务所签订了年报审计协议。 2.20家公司中5家公司(A、B、C、D、E公司)资产总额、主营业务收入或净利润占集团的10%以上。3家公司(甲、乙、丙公司)属于从事期货、保险、外汇等高风险领域的经济交易的公司。其余的12家公司属于主业基本一致的公司,其累积在一起时,对集团公司也具有重大影响。 [案例2] 华兴集团公司委托晋美会计师事务所对其2004年度集团公司会计报表进行审计,华兴集团公司下属的全资子公司有8个,控股子公司10个、参股公司12个,分公司及其分支机构16个。华兴集团公司会计报表是下属各子公司、分公司以及分支机构的会计报表汇总而来的。 晋美会计师事务所的注册会计师李浩告诉华兴集团公司,集团公司应当编制母公司会计报表(对分公司和分支机构汇总而来)以及合并会计报表,注册会计师对集团公司年报审计是对集团公司的母公司以及合并会计报表发表意见的。但华兴集团公司坚持要求注册会计师对其汇总报表实施审计。 2.汇
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