QC006 仓储管理办法.docVIP

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QC006 仓储管理办法

1 目的 规范仓库管理,使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。 2 范围 本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。 职责 3. 1 总经办:原材料的检验并通知入库存贮,半成品、成品的检验。 3. 2总经办:各种材料的计划、采购、存储、发运。 3. 3 财务部: 产品的接收、存储、发运。 工作程序 公司现有材料库、半成品库、产品库,都要执行先进先出的发放原则;并按月报告库存周转率,对于库房盘点所发现的过期物品按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.1 进仓作业 4. 1. 1 生产材料的进仓作业 4.1.1 . 1 供应商交货时,仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后,方能在“收料单”上签收。 4.1.1. 2 仓库收货后将货物放置在来料待检区,待检员填“入厂检验送检单”一式二份,交总经办检验,经检验员检验合格后,开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。 4.1.1. 3 仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域,于“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。 4. 1. 1. 4 不合格材料分类摆放在退货区并通知采购,联系退货事宜(采购填写“退货单”做退货处理)。对经检验个别项目不合格,但可以让步接收的

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