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- 2016-03-02 发布于重庆
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报价管理规定
修 订 记 录 修 订 摘 要 审核 批准 A/0 初版
目录 1.目的 ………………………………………………………………3
2.定义 ………………………………………………………………3
3.适用范围 …………………………………………………………3
4.管理职责 …………………………………………………………3
5.工作程序 …………………………………………………………3
6.工作流程图 ………………………………………………………4
7.相关文件 …………………………………………………………5
8.相关表单 …………………………………………………………5
9.分发部门 …………………………………………………………5
1.目的
在确保符合公司经营策略的前提下,及时、有效的给客户提供报价信息
2.定义
无。
适用范围
凡本公司交付给顾客的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品均适用。
管理职责
4.1 业务部负责本程序的归口管理
4.2 各部门配合执行本程序。
5. 工作程序
5.1 当公司相关部门获取顾客新产品开发的询价信息后,需及时与业务部进行沟通,由业务部组织进行报价活动,由业务部收集客户所有的相关报价信息,尽可能的包括顾客的图纸、数模、BOM、年需求量、时间节点、特殊要求相关要求。
5.2业务部根据顾客的所有要求,形成书面《项目前期可行性评审》;
5.3业务部将相关资料输入技术部,由技术部组织相关部门进行可行性分析,形成书面《项目前期可行性评审》,可行时输出《初始材料清单》、《初始工艺流程》、《初始设备/模具清单》等资料。当不可行时,业务部需要及时告知客户。评审时需考虑公司的中长期经营战略和业务计划。评审的内容和方式可《订单管理程序》。
5.4《初始材料清单》输入到采购部采购人员,进行采购件的询价,并将价格告知财务部。
5.5由技术部(必要时,与制造部、品质部或供应商等共同)分析工程制造费用、工/模具、检具费用和时间计划,并将相关价格告知财务部。
5.6财务部根据上述价格以及的报价准则进行成本核算。并传递给业务部。
5.7按顾客格式要求,由业务部进行报价单的编制,经总经理批准后,方可对客户进行报价。
5.8多次报价按照5.3~5.7执行
5.9业务部对报价的业绩进行统计分析,视其实际情况,进行纠正和预防。
工作流程
工作流程 责任部门 相关表单 业务部
业务部 业务部 项目前期可行性评审 各部门
管理层 项目前期可行性评审
初始材料清单
初始工艺流程
初始设备/模具清单 采购部
技术部
其他相关部门
财务部
总经理批准 业务部 报价单(客户格式) 业务部 7.相关文件
《订单管理规定》
相关表单
《历次报价清单》
《项目前期(报价前)可行性评审》
《产品报价申请单》
《初始材料清单》
《初始工艺流程》
《初始设备/模具清单》
※ 所示记录保存期限2年
9.分发部门
分发部门 业务部 采购部 财务部 制造部 品质部 仓库 ※文件生效标准:总经理签字批准。
标 题 编号 版别 A 制订部门 页次 1 /
客户询价
信息沟通
机会描述
不可行
可行
通知客户
可行性分析
制造、工模费分析
采购件询价格
财务部成本核算
报价单格式转换并报价
报价统计和分析
原创力文档

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