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- 2016-03-13 发布于湖北
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第十二章_货币资金审计摘要.ppt
第11章 货币资金的审计 一、教学目的:通过本章的教学,使学生掌 握货币资金与交易循环的内控测试及该 循环相关账户的审计。 二、教学重点:1、货币资金与交易循环;2、 库存现金审计;3、银行存款审计; 三、教学难点:银行存款审计 四、教学时数:4学时,180钟 第11章 货币资金的审计 第一节 货币资金与业务循环 第二节 货币资金内部控制及其测试 第三节 现金审计 第四节 银行存款审计 第一节 货币资金与业务循环 一、货币资金的特点 1、流动性强 2、业务量大 二、货币资金涉及的凭证和会计记录 1、现金盘点表 2、银行对账单 3、银行存款余额调节表 4、有关科目的记账凭证 5、有关会计账薄 三、货币资金同各交易循环间的关系 货币资金与每一个业务循环都存在着 密切的关系,这些关系表现为: 1、销售与收款循环 2、购货与付款循环 3、生产与存货循环 4、筹资与投资循环 第二节 货币资金内部控制及其测试 一、内部控制要点 (一)岗位分工及授权批准制度 1.建立货币资金业务的岗位责任制。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;不得由一人办理货币资金业务的全过程。 2.单位应当对货币资金业务建立严格的 授权批准制度。 3.单位应当按照规定的程序办理货币资
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