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- 2016-11-01 发布于湖北
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第十四章审计报告摘要.ppt
第十四章 审计报告 一、审计报告概述 二、审计报告类型及内容(重点) 三、审计意见编制程序 一、审计报告概述 1.定义: 审计报告是指CPA根据中国CPA审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审单位财务报表发表审计意见的书面文件。 2.作用: 鉴证:以独立的第三者身份对会计报表所作的专家鉴定。法定效力 保护:通过审计报告记载的审计意见类型,改变会计信息使用人对会计报表的信赖程度,从而保护会计信息使用者的利益。 证明:通过审计报告中所记载的内容,可以证明审计工作质量和CPA的审计责任。 3.种类: (1)按格式: 标准:格式和措辞基本统一,以方便使用者正确理解其含义。 非标准:格式和措辞不统一,可以根据具体审计项目来决定审计报告的内容和格式等。 (2)按使用目的和方式: 公布:一般用于对企业股东、投资者、债权人等非特定利益关系者公布的附送会计报表的审计报告。 非公布:一般用于对企业经营管理、合并或业务转让、融通资金等特定目的而实施审计的审计报告。 (3)按详略程度: 简式(短式):内容简明扼要的审计报告,通常用以反映非特定利害关系人共同认为的必要审计事项。一般用于公布目的。一般具有标准格式。 详式(长式):对审计对象所有重要的经济业务和情况都做出详细说明和分析的审计报告。一般用于非公布目的。一般无标准格式。 无保留审计报告 1. 无保留意见审计报告: (1)条件(需同时满足
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