系统整体业务流程:.doc

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系统业务流程 4/7/2009 目 录 新建合同 新建商品流程 供应商资料变更流程 商品资料变更流程 补货流程 补货流程 赠品订货流程 特殊进价商品流程 收货流程 供应商退货流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 商品报损流程 收银流程 联营销售流程 顾客退换货流程 组合销售流程 DM促销调价流程 店内促销流程 单品促销折让流程 单品时点促销折让流程 商品削价处理流程 进/售价调价流程 赠品领用流程 行政领用流程 供应商领用流程 销售领用流程 会员卡申领流程 财务验收单记帐核算流程 结算流程 说明:本流程是用于与信息系统相关的业务流程,与系统无关的业务流程未包括其中。 新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写供应商资料单(手工); 本地采购填写合同和供应商资料单,部门经理签字。资料带到总部采购部; 采购经理审核(包括对品种的取舍、结算方式及进场费等),并签字确认; 采购总监审核,并签字确认。传真供应商资料单到录入组; 合同一份传财务、合同一份传资料室; 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入,保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入) 财务核对合同正本,在系统中进行合同审核,生效;(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核) 录入员将传真的供应商资料单存档备查。 合同资料表格 部门: 本地采购、总部采购 年  月  日 供应商名称     名称缩写 地址 公司传真 , 公司电话 , 传呼/手机 联系人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳税号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般/小规模纳税人 采购员 默认结算方式 付款方式 支票、银行转帐、电汇、 现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数(%)或金额 制单人:   部门经理:   采购经理:      采购总监: 新建合同流程图 新建商品流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写商品资料单; 本地采购确定品项后,填写商品资料单。传真传到采购部。 采购经理审核(包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等),并签字确认; 采购总监审核,并签字确认。传真商品资料单到录入组; 录入员录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入,保存后与原单核对做制单审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入) 如是原有供应商,直接在该供应商里增加新品; 如是新建供应商,先做供应商资料录入,再录入新品; 录入员在系统中做质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核) 财务进行审核,最终审核生效;(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核) 录入员将审核的商品(新建)资料明细单存档备查。 商品资料单 年 月 日 商品名称   商品条码 部类名称 部 区域 大类 小类 部类编号   销售单位   销售规格   包装材料   商品标志   价格因子   进项税率 % 销项税率 % 编码类型 0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银 经营类型 0=自营 1=联营(不管理库存) 原产地   品牌编号   默认件装   默认件装条码   默认物流模式 售价 元 进价 元 结算方式 倒扣率 % 首次订货数量   首次订货日期 年 月 日 试销期 天 交货周期 天 填单人   填单人: 部门经理: 采购经理: 采购总监: 新建商品流程图 供应商资料变更流程 此流程适合于,供应商合同资料内容的变更工作。 流程与“新建合同流程”相同,需填写合同资料表格。 商品资料变更流程 此流程适合于,商品资料内容的更改工作。 流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单 补货流程 此流程适合于,的人工补货工作。 流程说明 理货员核实库存量及日均销售量,确定补货量,并填写补货申请表; 楼面

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