医疗器械公司程序文件解析.docVIP

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  • 2017-10-05 发布于湖北
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文件编号 文件资料管理控制程序/QMS01-2009 颁发部门 变更号R00 办公室 分发部门 执行日期 编 制 人 审 核 人 批 准 人 编制日期 审核日期 批准日期 公司程序文件 1.目的 为了确保使用处获得适用文件的有效版本,防止误用作废文件.本程序对与质量体系文件及有关文件资料的编制,批准,发放,更改,再次批准,标识,回收和作废等作了具体规定. 2.适用范围 适用于内部对质量体系文件及有关的文件资料的控制和外来文件分发并进行跟踪控制. 3.职责 1总经理负责审阅并批准质量手册和程序文件及技术性文件. 3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件,并批准支持性文件. 3.3质检(技术)部负责编制与质量管理体系有关的技术性文件及统一管理. 3.4综合办公室负责本公司质量体系及外来文件的收发和统一管理. 3.5各部门负责本部门的支持性管理文件编写和所使用文件管理. 4.工作程序 4.1文件的分类,编号,标识和受控. 4.1.1文件的分类 4.1.1.1质量手册. 4.1.1.2程序文件,质量计划. 4.1.1.3支持性文件:采购,销售,培训,生产,检验,设备等有关质量活动作业文件及各项规章制度与准则. 4.1.1.4技术性文件:设计方案,技术论证,试制报告,风险报告,产品图纸,工装模具图纸,产品标准及工艺文件等技术资料及文件.

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