QMS全条款检查表解析.doc

审 核 记 录 受审核部门: 受审核地点: 第 页 共 6 页 参加人员: 陪同人员: 审核时间: 条款号 检查内容 检查记录 不符合项 观察项 管理层必审内容 4.1总要求 4.2.1 QMS文件要求 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系的策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5.1、 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 7.5.4 顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 检查组织的有效法人营业执照或登记证; 组织的机构代码; 组织的资质证明和许可证等法律法规文件; 询问组织领导体系是否运行3个月(特殊行业适当延长)以上; 检查组织企业人数和任务书是否一致,审核人日是否满足要求; 询问组织领导

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