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邮政金融资金安全检查规定
(试行)
第一章 总则
第一条 为了切实加强邮政金融安全管理,明确检查责任,规范检查流程,及时查处违规违纪行为,确保邮政金融资金安全管理制度的落实,有效预防邮政金融资金案件发生,制订本规定。
第二条 本规定适用于各级邮政企业和邮政储蓄银行对邮政金融业务和网点、金库、运钞、自助机具、枪支弹药等安全防范工作的检查(以下简称安全检查)。
第三条 安全检查部门应当按照本规定,在各自的职责范围内进行安全检查。对违规违纪行为实施行政处理,应与违规违纪行为的事实、性质、情节以及危害程度相当,应遵循公平、公正、公开的原则。
本规定所称的安全检查部门,是指邮政企业的安全保卫部门、人力资源部门、服务质量监督部门(金融业务管理部门)等;邮政储蓄银行的个人业务部门、代理业务部门、国际业务部门、信贷业务部门、会计部门、审计部门、人力资源部门等。
第四条 对违规违纪人员的处理分为:
(一)行政处理:诫勉谈话(领导人员适用)、通报批评、调离关键岗位、解除劳动合同。
(二)违规违纪考核。根据违规违纪责任的大小,按本规定扣减相关责任人绩效奖金或基本工资,扣除后当月绩效奖金或基本工资低于当地月最低工资标准的,则按最低工资标准支付,当月不够扣除的可分月进行。
以上处理可并处。
第五条 企业和银行安全检查部门因处理发生争议的,由同级邮政金融资金安全管理领导小组裁决。
第六条 对报告或者举报的违规违纪行为,安全检查部门应当受理;发现不属于自己管辖的,应当及时移送有管辖权的部门。
第二章 邮政企业各部门检查频次和内容
第七条 省(区、市)邮政公司安全保卫部门应每半年、市局安全保卫部门应每季度、县局安全保卫部门应每两月组织对下列内容至少检查一次。
一、对一类网点的检查内容:
(一)网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标和使用情况。
(二)网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况。
(三)防抢劫预案演练情况。
(四)防盗、防抢隐患整改情况。
二、对二类和代理网点的检查:
(一)网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、使用、管理、维护保养情况。
(二)网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施制定、执行情况,ATM装、取钞安全防范情况。
(三)对职工安全防范教育培训情况。
(四)防抢劫预案制定、组织演练情况。
(五)网点过夜现金的安全保管情况。
(六)防盗、防抢隐患整改情况。
三、对金库的检查:
(一)金库(包括:守库室、点钞室、库内)安全防范设施安装、维护和管理情况。
(二)金库各项安全管理制度制定、执行情况。
(三)金库门锁具改造、使用和维护情况。
(四)守库人员的安全教育、培训、审查情况。
(五)防抢劫预案的制定和演练情况。
(六)金库守护和进出查验管理,进出金库人员登记,进库人员携带物品检查情况。
(七)对有权进入金库人员、提款手续的检验审核情况。
(八)点钞作业现场安全守护情况。
(九)点钞室、金库内部设备维修手续的履行情况。
(十)对金库入侵报警布防、撤防,以及与公安机关联网报警情况的检查。
四、对运钞的检查:
(一)运钞工作管理情况,运钞车、押运员配备情况。
(二)运钞全过程的安全保卫情况。
(三)运钞时间、时限、线路安排情况。
(四)取送款员在运钞途中,对提款箱、运钞舱钥匙的保管情况。
(五)防抢、防盗应急预案演练情况,押运人员审核和管理情况。
(六)押运枪弹管理,防弹服、防弹头盔配备情况。
(七)运钞车乘员防弹衣、防弹头盔穿戴情况。
(八)对委托运钞工作进行监督检查。
五、检查保卫人员履职情况。
第八条 省(区、市)邮政公司人力资源部门应每年对市局综合检查一次;市局人力资源部门应每半年对县局综合检查一次;县局人力资源部门应每季度对所属网点综合检查一次。检查的主要内容:
(一)邮政企业金融业务人员和安全保卫人员按规定配备情况。
(二)邮政企业储蓄从业人员行为排查考核办法、岗位轮换制度、近亲属回避制度、强制休假制度、警示教育制度,储蓄人员准入、退出等制度的制定、执行情况。
(三)邮政企业储蓄人员培训计划的制定、执行情况。
(四)了解和掌握邮政企业金融从业人员日常表现情况。
(五)邮政企业金融资金安全管理失职人员的责任查究情况。
第九条 省(区、市)邮政公司服务质量监督检查部门应每年对市局综合检查一次;市局服务质量监督检查部门应每半年对县局综合检查一次;县局服务质量监督检查部门每季度对所属网点综合检查一次。检查的主要内容:
(一)邮政企业储蓄业务、服务质量监督检查各岗位人员履行职责的情况。
(二)二类和代理网点贪污、挪用、诈骗案件调查情况。
(三)邮政金融资金安全管理制度落实情况。
(四)邮政储蓄银行提出的隐患整
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