- 2
- 0
- 约3.76千字
- 约 7页
- 2016-04-13 发布于重庆
- 举报
11万科合同及付款管理程序
合同及付款管理程序
编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期
修订记录 日 期 修订
状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程要素
流程目标:实现公司合同的规范化管理,避免法律风险。
流程主要责任岗位:总经理办公室。
流程关键业绩指标(KPI)
流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 合同的出错(商业条款)率 各业务部门 纠纷的发生 合同审核及时率 总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理 业务部门反馈 流程关键点(CP)
流程关键点 关键点说明 支持文件 合同的订立 详见 合同的审核、审核 合同的执行、监控 合同反馈 适用范围:
公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行,及归档、反馈
术语与定义
职责权限
经办业务部门
选择确定合同单位。
起草合同文本。
办理合同报批。
合同基本信息录入信息系统。
合同交底。
成本管理部
审核合同价款合理性。
审核全部经济条款。
合同拆分的影响分析。
监督并履行工程类合同中的经济条款。
财务管理部
审核付款条款合理性。
发票处理方式和税务条款合理性。
审核除工程合同外其他合同的经济条款。
总经理办公室(法律组)
对外业务合同审核。
代表公司进行
原创力文档

文档评论(0)