11万科合同及付款管理程序.docVIP

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  • 2016-04-13 发布于重庆
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11万科合同及付款管理程序

合同及付款管理程序 编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程要素 流程目标:实现公司合同的规范化管理,避免法律风险。 流程主要责任岗位:总经理办公室。 流程关键业绩指标(KPI) 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 合同的出错(商业条款)率 各业务部门 纠纷的发生 合同审核及时率 总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理 业务部门反馈 流程关键点(CP) 流程关键点 关键点说明 支持文件 合同的订立 详见 合同的审核、审核 合同的执行、监控 合同反馈 适用范围: 公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行,及归档、反馈 术语与定义 职责权限 经办业务部门 选择确定合同单位。 起草合同文本。 办理合同报批。 合同基本信息录入信息系统。 合同交底。 成本管理部 审核合同价款合理性。 审核全部经济条款。 合同拆分的影响分析。 监督并履行工程类合同中的经济条款。 财务管理部 审核付款条款合理性。 发票处理方式和税务条款合理性。 审核除工程合同外其他合同的经济条款。 总经理办公室(法律组) 对外业务合同审核。 代表公司进行

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