- 115
- 1
- 约7.57千字
- 约 17页
- 2016-04-20 发布于浙江
- 举报
XXXX公司内部审计管理实施细则
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,明确内部审计职责,建立健全有效的内部监督体系,提高企业抗风险能力,根据《集团公司内部审计管理暂行规定》,结合公司实际,制定本细则。
第二条 本细则是公司开展内部审计工作应遵循的基本规范。
第三条 本细则所称内部审计,是指公司内部审计机构依照国家有关法律、法规、政策以及企业内部规章制度,运用系统化和规范化的方法,对企业经营活动进行确认和咨询工作,以独立、客观的评价和改善企业风险管理、内部控制以及治理程序和效果,增加企业价值,促进企业经营目标的实现。
第二章 内部审计机构和内部审计人员
第四条 公司根据企业的规模、内部治理结构的需要及国家的有关规定,设置法律审计监察部,下设审计科,设审计科长1名,内部审计员2名,造价审计员2名。
第五条 法律审计监察部依据国家有关规定及企业内部规章制度开展内部审计工作,行使内部审计职能,直接对董事会(或主要负责人)负责,向董事会报告工作,并接受集团公司审计部门对内部审计工作的指导和监督。
第六条 内部审计人员应具备的条件
一、熟悉相关的法律、法规、政策和公司制定的内部控制制度;
二、熟悉公司生产经营活动和有关生产、经营方面的工作程序;
三、掌握企业会计、内部审计、经营管理、工程造价、法律及其他相关专业知识,并有一定的工作经验
您可能关注的文档
- 财经法规第一章 XUESHENG.ppt
- 财经法规与会计职业道德 第二第三节.ppt
- 财经法规与会计职业道德 第一章第五节.ppt
- 财务管理学课件第3章_财务分析.ppt
- 春季养生牢记三点春捂护肝养胃.ppt
- 催乳师基础知识-十三 常用催乳药膳(高).ppt
- 胆结石、胆囊炎-临床技能.ppt
- 第1章 国际货运代理业务综述.ppt
- 第二单元_第一课_发展职业生涯要从所学专业起步.ppt
- 第二十二章 门静脉高压病人的护理.ppt
- 2026年智慧健康管理系统创新报告.docx
- 河北衡水市武强中学2025-2026学年高二下学期4月期中物理试题(含解析).docx
- 2026年人工智能行业智能老年防走失定位器创新报告.docx
- 2026年低空经济飞行器量子技术应用创新报告.docx
- 2026年农业智能农业智能育种创新报告.docx
- 河北省保定市莲池区保定市第一中学2025-2026学年高二下学期期中考试生物试题(含解析).docx
- 2026年智慧城市电子站牌充电创新报告.docx
- 河北省邯郸市平恩中学等校2025-2026学年八年级期中考试英语试题(含解析).docx
- 2026年供应链创新技术应用报告.docx
- 2026年体育智能赛事管理系统支付系统创新报告.docx
原创力文档

文档评论(0)