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  • 2016-04-26 发布于湖北
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内部控制制度 《采购及付款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版(新发行) 总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。 权责单位 资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。 采购及付款循环 循环图 【见】(数据1)「采购及付款循环图」。 循环作业 本循环之各项作业: 请购作业(CP101),另订之。 采购作业(CP102),另订之。 进口作业(CP103),另订之。 验收作业(CP104),另订之。 与合约不符作业(CP105),另订之。 付款作业(CP106),另订之。 差异分析作业(CP107),另订之。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。 编号、版本、日期、

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