内审与管理评审记录范例-年度内审计划方案.doc

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年度内审计划 编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。 对其实现全过程是否进行的控制与管理, 是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。 被审核部门(岗位): 总经理,管理者代表,办公室,车间,业务部,质检部; 审核依据: GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量手册 与程序文件 3.与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。 审核方法: 集中式审核 审核时间、持续时间: 2004-07-08至2004-07-09 编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间: 审核实施计划 编号:SQ-8.2.1-01A-02 审核组组长:XXX 组员:XXX 2004 年07月8-9 日 第 页,共 页 审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审; 审核依据:

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