第四节 会计监督;;(一)什么是单位内部会计监督 单位内部会计监督,是指为了保护单位资产的安全、完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部有关管理制度,提高经营管理水平和效率,而在单位内部采取的一系列相互制约、相互监督的制度/措施和方法。; 1、主体——各单位的会计机构和会计人员单位内部会计监督制度的实施部门为单位的会计机构,具体操作者为单位的会计人员。
;《会计法规定》:
1、记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。; 2、重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确。 3、财产清查的范围、期限和组织程序应当明确。 4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。; 1.会计机构和会计人员对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。
一是《会计法》赋予会计机构和会计人员的监督权利;
二是单位负责人在单位内部会计监督制度中赋予会计机构和会计人员的监督权利。;2.对单位内部的会计资料和财产物资实施监督。
(1)完善各种财产物资的定期或不定期的清查盘点制度,及时发现其短少或溢余情况
(2)根据清查盘点结果和批准处理意见,按规定及时进行相关的账务处理,保证会计资
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