生产不良及报废执行流程综述文档.docVIP

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生产不良及报废执行流程综述文档

TB-PP-0120 生产不良及报废执行流程文档 流程名称:生产不良及报废执行流程 流程编号:TB-PP-0120 版本号:V3.0 作 者: PP小组 保存日期: 2012年12月7日 状 态: 确认稿 发布日期: 2012年12月7日 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 审批控制 姓名 岗位 签名 日期 流程描述 主要描述: 本流程阐述了生产过程中产生的不良及报废品的执行过程。本流程适用于制造一部、制造二部、制造三部、模具生产部。 涉及部门:生产部、计划管理部、品质管理部 关键控制点: 1、判定产品报废或不良的准确性,即开具报废的产品不能进行让步或返工; 2、让步接收申请单由制造部门开具,经工程部工艺师审批,保证产品质量的受控; 3、SAP系统操作的准确,其与系统外操作的衔接。 详细描述: 品质部QC/半QC发现制品不良,确认制品是否报废或返修,并开具报废单或不良品单, 品质QC开具的报废单由检验人员申请,品质检验领班审批,基体报废其单据经由制造部门领班确认后开领料单重新生产加工,成品报废其单据交给计划部,计划部接收报废单并通知业务部确认是否补制,据此开具系统补制订单,打印下发。 品质QC开具的不良品单由检验人员申请,品质检验领班审批,经由制造部门领班确认,需褪砂的走褪砂流程,需返工

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