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- 2016-06-20 发布于湖北
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加强内部审计 维护三资安全 ——从《浙江省内部审计工作规定》说起 2009.11.18 沈 谦 介绍的目录 一、《规定》对单位内部审计机构设置的要求 二、《规定》对单位审计人员任职的要求 三、《规定》对单位领导人是审计工作的第一责任人 四、单位经济活动的监督核心—内部控制制度 五、小金库的表现形式及查处方法 《浙江省内部审计工作规定》 浙江省人民政府令 第258号 《浙江省内部审计工作规定》已经省人民政府第27次常务会议审议通过,现予公布,自2009年6月1日起施行。 省 长 吕祖善 二○○九年四月九日 审计是提高管理水平和经济效益的载体 什么是内部审计? 内部审计,是指单位为促进其目标实现,对自身及所属单位的经济活动和内部控制的真实、合法和有效而实施的监督、评价和咨询活动。(概念) (部门和系统) 内部审计的基本职能?(与国家审计的区别) 经济监督、经济评价、经济咨询三方面。重点在经济,与简单“查账”有区别。 内部审计的内容 审计的内容是经济活动而不是财务活动;财务活动仅仅是经济活动的一个方面或者说是经济活动的核算环节。由于我们的审计内容是经济活动,因此,涉及到经济活
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