- 3
- 0
- 约1.88万字
- 约 32页
- 2017-05-12 发布于湖北
- 举报
北交《审计学(专)》在线作业二
一、单选题(共 15 道试题,共 30 分。)
1. ()用于内部控制符合性测试。
. 审计抽样
. 属性抽样
. 变量抽样
. 统计抽样
正确答案:
2. 审计报告的标题统一规范为()。
. 审计意见
. 审计报告
. 审计记录
. 审计工作底稿
正确答案:
3. 针对财务报表层次舞弊风险的总体应对措施中,不恰当的是()。
. 分派特定的知识和技能的人员并对其督导
. 考虑被审计单位采用的会计政策
. 实施风险评估程序
. 设计不会被审计单位预见或事先了解的审计程序
正确答案:
4. 注册会计师应抽取一定期间的()进行审查,以证实银行对账单,银行存款日记账及总帐记录的正确性。
. 内部控制流程图
. 收款凭证
. 付款凭证
. 银行存款余额调节表
正确答案:
5. ()属于固定资产内部控制的弱点。
. 购买设备的付款支票未经会计主管签章
. 设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产
. 所有设备的购买均由使用设备的部门自行办理
. 出售提尽折旧设备时,将所得价款列作其他收益
正确答案:
6. 甲公司将2007年度的主营业务收入列入2006年的财务报表,则其2006年度财务报表存在错误的认定是()。
. 截止
. 准确性
. 发生
. 完整性
正确答案:
7. 下列选项中,不是审计职能是( )。
. 经济监督
. 经济鉴证
.
您可能关注的文档
- 万科限额指标.综述.docx
- LED室内照明EMC合同能源管理方案.说课.doc
- li外汇管制.说课.doc
- 网络金融汇总综述.docx
- ManagerERP财务管理.说课.doc
- MBAMPAMPACC面试管理预测试卷及答案.说课.doc
- 危害识别与风险评价方法综述.pptx
- 危机与危机管理(定稿)综述.pptx
- Net集团办公自动化系统客户源需求样本说课.doc
- 微粉磨加工的叶蜡石粉在化工行业的什么用途综述.docx
- 无人机在设施农业中的精准作业应用与市场前景.docx
- 户用光储一体化系统产品形态、市场渗透率与消费者偏好研究_市场调研报告.docx
- 光伏产品“数字护照”(Digital Product Passport)强制推行时间表预测及其对供应链透明化的革命性影响.docx
- 水上光伏(湖泊、水库、近海)技术挑战、环境评估与投资收益研究_市场调研报告.docx
- 电镀铜栅线技术替代银浆的彻底无银化路径与成本拐点预测.docx
- 硅基叠层太阳能电池的效率突破与产业化瓶颈分析.docx
- 城市地下管廊无人机自主充电与数据断点续传技术应用.docx
- 老年人对器官捐献的认知与意愿调研.docx
- 大疆创新与极飞科技在农业无人机领域的战略路径对比.docx
- 体育赛事IP数字化运营:NBA、CBA短视频内容分发策略与粉丝活跃度对比_竞争分析报告.docx
原创力文档

文档评论(0)