重工流程 表单.docVIP

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重工流程 表单

附件一 DT(II)重工作業流程 權責單位作 業 流 程流程說明生產 企劃 工程 不良品重工或 特殊作業需求 生產、企劃或工程單位提出重工或特殊作業需求。品管 企劃/采購 判定一般重工 或特殊作業 特殊作業 一般重工 1. 各制程不良品由制程品管依據重工項目判定是一般重工還是特殊作業; 2. 外購件不良品由企劃/采購依據產品交貨需求判定對不良品的處理方式為重工或挑選, IQC配合執行。責任單位 提出特殊作業申請及會簽工程單位后交主管核准 提出一般重工作業申請及會簽工程單位 一般重工由責任單位填 寫《DT(II)一般重工作業單》並會簽工程單位; 特殊作業由責任單位填 寫SWR單並會簽工程單位, 由產工專案主管及品保主管簽核, 最后由直屬處級主管核准; 3. 如客戶有要求對重工進行確認﹐需送客戶簽認。重工(驗証) 單位 重工/ 驗証 重工單位重工后必須在標示單上注明重工品或拆分部品品名﹑料號﹑版次﹑重工單位必要時需注明重工人員姓名。品管 NO 檢驗 通過? YES 1.重工檢驗並記錄。 2. 重工后產品標示單上必須有注明重工品或拆分部品品名﹑料號﹑版次﹑重工人員姓名及重工單位﹐否則品管單位不給予檢驗。下一制程 正常作業  附件二 DT(II) ________廠/部一般重工作業單 日期: 年 月 日 編號:______________ 產品名稱責任單位/線別重工前工令/批號重工區域產品料號/版次重工單位/線別重工后工令/批號重工時間流程: 責任單位申請並編號 制工 品工(客戶) 制程品管(存檔) 一. 重工原因/數量 核定: __________ 責任人及單位:_______________二. 重工流程 重工區域確認: □ OK □ NG 制作: _____________三. QC計劃 重工區域確認: □ OK □ NG 制作: _____________客戶 意見四. 重工結果 重工總數不良品處理結果已重工品品質確認合計備注: 1﹑責任單位或重工執行單位確認待重工品和重工品并標示(含品名﹑料號﹑版次)﹔ 2﹑品管須確認﹕產品標示(含品名﹑料號﹑版次) 是否正確 □ OK □ NG 3﹑品管須確認重工良品即時入庫/重工不良品即時報廢處理是否恰當 □ OK □ NG 核定: _________________ 品管:_________________表單編號﹕CG-*O02-0056-01L 附件三 DT(II) ________廠/部一般重工作業單匯總表 重工 日期重工單編號產品料號重工原因重工 單位重工 數量重工結果品管良品數不良數已重工品品質確認表單編號﹕CG-*O02-0056-02L 流程: 申請單位 制工 品工 產工專案主管簽核 品保部級主管簽核(客戶)直屬處級主管核定 資料中心蓋章編號(原件存檔) 申請人分發各執行單位及存檔 附件四 特殊工作需求作業單(SWR) 分發單位: □產工 □制工 □品工 □測工 □品管 □生產 □模修(工) □S Q M □檢測室 □采購 □企划 □設備 □資訊 □經管 □交管 □P M □模工

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